MEMO-TRONIK GmbH
Lauf a.d. Pegnitz
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
Bilanz
31. Dezember 2008
in €
Aktiva
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Geschäftsjahr
€ |
| A.
Anlagevermögen |
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| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
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| 1. Konzessionen,
Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte |
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72,00 |
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| 00027 EDV -
Software |
72,00 |
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| Summe I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
72,00 |
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| II. Sachanlagen |
|
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| 3. andere Anlagen.
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
1.096,00 |
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| 00400
Betriebsausstattung |
743,00 |
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| 00420
Büroeinrichtung |
353,00 |
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| Summe II.
Sachanlagen |
|
|
1.096,00 |
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| Summe A.
Anlagevermögen |
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1.168,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
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| I. Vorräte |
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| 3. fertige Erzeugnisse
und Waren |
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47.765,00 |
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| 03980 Bestand -
Waren |
47.765,00 |
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| Summe I.
Vorräte |
|
|
47.765,00 |
|
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
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|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
|
1.843,25 |
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| 01400 Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
959,07 |
|
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| 01410 Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent |
884,18 |
|
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|
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
|
253,80 |
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| 01545
Umsatzsteuerforderungen |
76,50 |
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| 01571 Anrechenbare
Vorsteuer 7 % |
41,54 |
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|
|
| 01574 Abziehbare
Vorsteuer 19 % innerg. Erwerb |
22.395,36 |
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| 01576 Anrechenbare
Vorsteuer 19 % |
10.064,59 |
|
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| 01588 Bezahlte
Einfuhrumsatzsteuer |
2.305,42 |
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| 01771 Umsatzsteuer 7
% |
-234,36 |
|
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|
| 01774 Umsatzsteuer 19 %
innergem. Erwerb |
-22.395,36 |
|
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|
| 01776 Umsatzsteuer 19
% |
-868,91 |
|
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|
| 01780 Umsatzsteuer-
Vorauszahlungen |
-11.130,98 |
|
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|
| Summe II. Forderungen
und sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
2.097,05 |
|
| IV. Kassenbestand.
Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro |
|
|
1.090,38 |
|
| 01000 Kasse |
910,18 |
|
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| 01201 DB #360111900 |
7,45 |
|
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|
| 01210 Volksbank Euro
184721 |
93,00 |
|
|
|
| 01211 Volksbank USD
8600184721 |
79,75 |
|
|
|
| Summe B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
50.952,43 |
| Summe Aktiva |
|
|
|
52.120,43 |
|
Passiva
|
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|
Geschäftsjahr
€ |
| A. Eigenkapital |
|
|
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|
| I. Kapital |
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|
| Gezeichnetes
Kapital |
|
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| 00800 Gezeichnetes
Kapital |
25.564,59 |
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|
| Variables Kapital |
|
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|
| Einlagen/Entnahmen |
|
-29,99 |
|
|
| 01800 Privatentnahmen
allgemein |
-29,99 |
|
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|
| Summe Variables
Kapital |
|
|
-29,99 |
|
| Summe I. Kapital |
|
|
25.534,60 |
|
| IV. Gewinn- und
Verlustvortrag |
|
|
-2.957,59 |
|
| 00868 Verlustvortrag vor
Verwendung |
-3.766,26 |
|
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| 00869
Jahresüberschuß Vorjahr |
808,67 |
|
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|
| V.
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag |
|
|
-6.991,19 |
|
| Summe A.
Eigenkapital |
|
|
|
15.585,82 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
|
|
10.269,79 |
|
| 01200 SpK
#578111585 |
10.250,88 |
|
|
|
| 01202 BD US$
#360111901 |
18,91 |
|
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|
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
|
|
6.277,31 |
|
| 01600 Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen |
|
6.277,31 |
|
|
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
|
|
19.987,51 |
|
| 01591 Mastercard |
280,71 |
|
|
|
| 01700 Sonstige
Verbindlichkeiten |
399,80 |
|
|
|
| 01705 Darlehen
Stacel |
15.643,20 |
|
|
|
| 01707 Darlehen -
Fricke |
2.000,00 |
|
|
|
| 01740 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
1.329,92 |
|
|
|
| 01741 Verb. aus Lohn-
und Kirchensteuer |
300,24 |
|
|
|
| 01791 Umsatzsteuer
frühere Jahre |
33,64 |
|
|
|
| Summe C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
36.534,61 |
| Summe Passiva |
|
|
|
52.120,43 |
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2008
in €
| Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
|
|
|
| Umsatzerlöse |
|
|
225.315,29 |
|
| 08100 Steuerfreie
Umsätze - § 4 Nr.21 UStG |
23.050,00 |
|
|
|
| 08125 Steuerfreie
innergem. Lieferungen |
194.393,42 |
|
|
|
| 08300 Erlöse - 7 %
Umsatzsteuer |
3.481,40 |
|
|
|
| 08400 Erlöse 19 %
Umsatzsteuer |
1.755,28 |
|
|
|
| 08519
Provisionsumsätze 19 % USt |
275,52 |
|
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| 08595 Sachbezüge -
19 % USt |
2.571,48 |
|
|
|
| 08710
Erlösschmälerungen 7 % USt |
-0,01 |
|
|
|
| 08720
Erlösschmälerungen 19 % USt |
-28,67 |
|
|
|
| 08724
Erlösschmälerungen aus stfr. i.g.
Lieferungen |
-183,13 |
|
|
|
| Sonstige betriebliche
Erträge |
|
|
1.287,62 |
|
| 02520 Periodenfremde
Erträge |
928,39 |
|
|
|
| 02660 Erträge aus
Kursdifferenzen |
359,23 |
|
|
|
| Materialaufwand |
|
|
-167.850,27 |
|
| 03200 Wareneingang |
-12.057,72 |
|
|
|
| 03400 Wareneingang 19 %
Vorsteuer |
-34.564,17 |
|
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|
| 03425 Innergem. Erwerb
19 % VSt. u. 19 % USt. |
-118.870,38 |
|
|
|
| 03960
Bestandsveränd. - Roh-, Hilfs-, Betriebsst. |
-2.358,00 |
|
|
|
| Personalaufwand |
|
|
-24.794,66 |
|
| 04124
Geschäftsführergehälter der
GmbH-Gesellschafter |
-19.560,00 |
|
|
|
| 04130 Gesetzliche
soziale Aufwendungen |
-1.042,25 |
|
|
|
| 04165 Aufwendungen
für Altersversorgung |
-25,88 |
|
|
|
| 04190
Aushilfslöhne |
-4.008,00 |
|
|
|
| 04199 Pauschale Steuer
für Aushilfen |
-158,53 |
|
|
|
| Abschreibungen |
|
|
-667,00 |
|
| 04830 Abschreibungen,
Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und
Gebäude) |
-667,00 |
|
|
|
| Andere betriebl.
Aufwendungen |
|
-4.420,76 |
|
|
| Raumkosten |
|
|
|
|
| 04200 Raumkosten |
-176,27 |
|
|
|
| 04210 Miete |
-3.230,00 |
|
|
|
| 04250 Reinigung |
-601,08 |
|
|
|
| 04280 Sonstige
Raumkosten |
-413,41 |
|
|
|
| Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
|
-1.012,53 |
|
|
| 04360
Versicherungen |
-685,03 |
|
|
|
| 04380 Beiträge |
-271,50 |
|
|
|
| 04396 Steuerl.
abzugsfähige Verspätungszuschl. u.
Zwangsgelder |
-56,00 |
|
|
|
| Reparaturen und
Instandhaltungen |
|
-113,74 |
|
|
| 04806 Wartungskosten
für Hard- und Software |
-113,74 |
|
|
|
| Fahrzeugkosten |
|
-14.309,96 |
|
|
| 04520 Kfz -
Versicherungen |
-1.285,88 |
|
|
|
| 04530 Laufende Kfz -
Betriebskosten |
-3.026,09 |
|
|
|
| 04531 Laufende Kfz -
Betriebskosten Stacel |
-2.604,45 |
|
|
|
| 04540 Kfz -
Reparaturen |
-190,57 |
|
|
|
| 04570
Leasingfahrzeugkosten Mitsubishi Outlander |
-2.235,36 |
|
|
|
| 04571
Leasingfahrzeugkosten Audi A4 Avant |
-4.967,61 |
|
|
|
| Werbe- und
Reisekosten |
|
-5.833,84 |
|
|
| 04610 Werbekosten |
-301,00 |
|
|
|
| 04630 Geschenke bis 35
Euro |
-99,44 |
|
|
|
| 04650
Bewirtungskosten |
-375,55 |
|
|
|
| 04660 Reisekosten
Arbeitnehmer |
-3.355,85 |
|
|
|
| 04670 Reisekosten
Unternehmer |
-1.702,00 |
|
|
|
| Kosten der
Warenabgabe |
|
-1.660,17 |
|
|
| 04700 Kosten der
Warenabgabe |
-471,90 |
|
|
|
| 04730
Ausgangsfrachten |
-1.188,27 |
|
|
|
| verschiedene
betriebliche Kosten |
|
-7.734,65 |
|
|
| 02150 Aufwendungen aus
Kursdifferenzen |
382,76 |
|
|
|
| 04810 Kaufleasing
Notebook Centrino |
-501,28 |
|
|
|
| 04910 Porto |
-787,62 |
|
|
|
| 04920 Telefon |
-1.144,72 |
|
|
|
| 04921 Mobilfunk |
-1.218,80 |
|
|
|
| 04930
Bürobedarf |
-2.745,43 |
|
|
|
| 04940 Zeitschriften,
Bücher |
-559,11 |
|
|
|
| 04970 Kosten des
Geldverkehrs |
-1.160,45 |
|
-35.085,65 |
|
| Summe Andere betriebl.
Aufwendungen |
|
|
-556,40 |
|
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
|
|
|
|
| 02110 Zinsaufwendungen
für kfr. Verbindlichkeiten |
-556,40 |
|
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|
| Summe Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
|
|
-2.351,07 |
| Außerordentliches
Ergebnis |
|
|
|
|
| Außerordentliche
Erträge |
|
|
-1,82 |
|
| 02500
Außerordentliche Erträge |
-1,82 |
|
|
|
| Summe
Außerordentliches Ergebnis |
|
|
|
-1,82 |
| Steuern vom Einkommen
und Ertrag |
|
|
|
-4.187,30 |
| 02200
Körperschaftsteuer |
-2.489,80 |
|
|
|
| 04320 Gewerbesteuer
(Vorauszahlung) |
-1.697,50 |
|
|
|
| Sonstige Steuern |
|
|
|
-451,00 |
| 04510 Kfz - Steuern |
-451,00 |
|
|
|
| Gesamt |
|
|
|
-6.991,19 |
| Verlust |
|
|
|
6.991,19 |
|