Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 725678
Eingetragen
23.8.2016
Branche
Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenHerstellung von PrüfmaschinenHerstellung von Wärmepumpen
Gegenstand
Die Herstellung und der Vertrieb von Anlagen zur Behandlung und Reinigung von Luft und Wasser, insbesondere unter Anwendung der UV-Technik.

Finanzübersicht

Historie

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Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

uviblox GmbH

Heidelberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 112.328,00 145.694,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 89.200,00 112.708,00
II. Sachanlagen 23.128,00 32.986,00
B. Umlaufvermögen 708.661,23 658.205,26
I. Vorräte 321.391,18 509.256,84
1. Vorräte 321.391,18 6.444.762,84
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   5.935.506,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 377.617,93 144.239,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.652,12 4.708,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.546,25 7.995,43
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.825.549,05 1.599.470,65
Aktiva 2.650.084,53 2.411.365,34

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 750.000,00 750.000,00
III. Verlustvortrag 2.399.470,65 1.772.559,14
IV. Jahresfehlbetrag 226.078,40 626.911,51
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.825.549,05 1.599.470,65
B. Rückstellungen 86.245,80 84.382,86
C. Verbindlichkeiten 2.563.838,73 2.326.982,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 397.189,01 326.332,76
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.166.649,72 2.000.649,72
davon gegenüber Gesellschaftern 2.056.567,23 1.856.123,18
Passiva 2.650.084,53 2.411.365,34

Anhang


Die Erleichterungen des § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurden insbesondere in Bezug auf die Aufgliederung der Umsatzerlöse (§ 285 Nr. 4 HGB) und das Abschlussprüferhonorar (§ 285 Nr. 17 HGB) in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 1.825.549,05 € aus. Zur Vermeidung des insolvenzrechtlichen Tatbestands der Überschuldung hat die Gesellschafterin gegenüber der uviblox GmbH für ihre Forderungen in Höhe von insgesamt  1.850.000,00 € den Rangrücktritt erklärt.

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB unter der Annahme aufgestellt, dass die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit fortführt.

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Die Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Soweit die Anlagegegenstände abnutzbar sind, werden die Ansätze nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer  um  planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Die Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit ihren Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden mit den Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei der Berechnung der Herstellungskosten werden angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung einbezogen.

Die noch nicht abgerechneten Leistungen werden mit den Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei der Berechnung der Herstellungskosten werden angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung einbezogen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und geleistete Anzahlungen werden mit dem Nennwert oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Liquide Mittel werden mit ihrem Nominalwert ausgewiesen.

Soweit Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, Aufwand nach dem Abschlussstichtag darstellen, wurden diese als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen; sie wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG wird die Bilanz um den Posten "Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern" erweitert.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden zum Devisenmittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet.

II. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird gemäß § 284 Abs. 3 HGB in der Bruttodarstellung im Anlagespiegel (Seite 4) dargestellt.

Von den nicht abgerechneten Leistungen im Vorjahr sind Netto-Abschlagszahlungen je Einzelauftrag bis zur Höhe der Mittelbindung von den Vorräten abgesetzt worden.

Die Rückstellungen betreffen Rückstellungen für den Personalbereich in Höhe von 51.455,80 € (Vorjahr: 50.022,86 €), für Garantieleistungen und Restarbeiten in Höhe von 3.650,00 € (Vorjahr: 1.950,00 €), für ausstehende Rechnungen in Höhe von 4.700,00 € (Vorjahr: 7.400,00 €), für Archivierungskosten in Höhe von 7.390,00 € (Vorjahr: 7.090,00 €), für Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von 9.050,00 € (Vorjahr: 7.920,00 €) sowie für Prozess-, Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 10.000,00 € (Vorjahr: 10.000,00 €).

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe 42.222,80 € (Vorjahr: 8.024,20 €) enthalten. (Mitzugehörigkeits- vermerk).

In den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 3.274,16 € (Vorjahr: 24.609,80 €) enthalten (Mitzugehörigkeitsver- merk).

31.12.2020
Gesamt
            davon mit einer Restlaufzeit von
Verbindlichkeiten aus/gegenüber
Euro
1 Jahr Euro
1 bis 5 Jahre Euro
über 5 Jahre Euro
- Kreditinstituten
2.096,09
2.096,09
0,00
0,00
- Lieferungen und Leist.
65.151,53
65.151,53
0,00
0,00
- verb. Unternehmen
287.364,31
54.364,31
0,00
233.000,00
- Gesellschaftern
2.056.567,23 
122.917,51
0,00
1.933.649,72
- sonstige 
152.659,57  
152.659,57  
0,00
0,00

  2.563.838,73  

397.189,01   

0,00

2.166.649,72
31.12.2019
Gesamt
          davon mit einer Restlaufzeit von
Verbindlichkeiten aus/gegenüber
Euro
1 Jahr Euro
1 bis 5 Jahre Euro
über 5 Jahre Euro
- Kreditinstituten
5.648,09
5.648,09
0,00
0,00
- erhaltene Anzahlungen
85.109,53
85.109,53
0,00
0,00
- Lieferungen und Leist.
119.438,10
119.438,10
0,00
0,00
- verb. Unternehmen
246.483,22
13.483,22
0,00
233.000,00
- Gesellschaftern
1.856.123,18
88.473,46
0,00
1.767.649,72
- sonstige 
14.180,36
14.180,36
0,00
0,00

2.326.982,48

326.332,76   

0,00

2.000.649,72



Es bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte für Liefer- und Leasingverbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind in Höhe von 245.612,79 € durch Sicherheitsabtretungen des gesamten Anlagevermögens der Gesellschaft gesichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in Höhe von 2.053.293,07 € durch Sicherheitsabtretungen des gesamten Anlagevermögens der Gesellschaft gesichert. Die Gesellschafterin hat für ihre Forderungen gegenüber der uviblox GmbH in Höhe von 1.850.000,00 € ihren Rangrücktritt erklärt.

III. Sonstige Angaben

Am Abschlussstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von ca. 35.000,00 €, die im Folgejahr anfallen. Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 6 (Vorjahr: 7) Mitarbeiter i.S.d. § 285 Nr. 7 HGB.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Dipl.-Ing. Lothar Kratt (Dipl.-Ing. chemische Technik), Michendorf. Der Geschäftsführer hat Alleinvertretungsbefugnis und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Berlin, 29. Oktober 2021

gez.
Dipl.-Ing. Lothar Kratt
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.11.2021 festgestellt.

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