Jasper exklusive Teppiche GmbHLiquidiert

14469 Potsdam, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 25173
Eingetragen
2.4.2009
Branche
Herstellung von TeppichenGroßhandel mit TextilienGroßhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten
Gegenstand
Der Handel mit Teppichen und Textilien und die Produktion von Teppichen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Jasper exklusive Teppiche GmbH

Frankfurt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 16.318,00
I. Sachanlagen 16.318,00
B. Umlaufvermögen 164.105,85
I. Vorräte 57.315,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 101.165,82
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.624,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 119,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva 180.543,55

Passiva

31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 20.668,15
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00
II. Gewinnvortrag 5.260,68
III. Jahresüberschuss 2.907,47
B. Rückstellungen 11.188,27
C. Verbindlichkeiten 148.687,13
Bilanzsumme, Summe Passiva 180.543,55

1.     Anhang

1.1          Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Der Jahresabschluss der Jasper exklusive Teppiche GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Gemäß § 264 Abs. 1 Satz 1 HGB ist für Kapitalgesellschaften der Anhang "Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses", der denselben Prüfungs- und Offenlegungspflichten unterliegt wie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der Anhang besteht aus folgenden Angaben, soweit im Jahresabschluss keine Angaben erfolgten:
-          Angaben zum Jahresabschluss insgesamt
-          Angaben über Ansatz und Bewertung von Posten der Bilanz
-          Angaben zur Gliederung des Jahresabschlusses
-          Aufgliederung und Erläuterung von Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
-          Sonstige Angaben
Aus Gründen eines verbesserten Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage werden zusätzlich die folgenden Angaben gemacht:
 

1.1.1     Gliederung und Darstellung


Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.
In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.
Die Gliederung der Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung wurde bedingt durch die Existenz mehrerer Geschäftszweige in folgenden Positionen ergänzt:
Für eine klare und übersichtliche Darstellung von allen geforderten Informationen war der verfügbare Platz in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nicht ausreichend. Die Ausweiswahlrechte wurden daher überwiegend im Anhang dargestellt.
Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.
Damit dennoch ein Zeitvergleich bei den betreffenden Posten erfolgen kann, wurden die Vorjahreswerte angepasst.
Die nachfolgende Aufstellung zeigt die betreffenden Posten:

1.1.2     Fremdwährungsumrechnung


Die Bewertung der Valuta-Forderungen und -Verbindlichkeiten/der Rückstellungen für Fremdwährungsschulden sowie die darauf entfallenden Erträge/Aufwendungen erfolgte zu dem am Entstehungstag maßgeblichen Wechselkurs, soweit nicht am Bilanzstichtag ein gesunkener/gestiegener Kurs eine Abwertung der Forderung/eine Höherbewertung der Verpflichtung erforderlich machte.
Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Vermögenswerte und der darauf entfallenden Aufwendungen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs unter Berücksichtigung/ohne Berücksichtigung der bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Kursänderungen.
Soweit G+V-Posten auf Valuta-Forderungen oder -Verbindlichkeiten einschließlich Rückstellungen für Fremdwährungsschulden beruhen, erfolgte ihre Bewertung zu dem am Entstehungstag maßgeblichen Wechselkurs.
 

1.2          Erläuterungen zur Bilanz
1.2.1     Erläuterungen zur Bilanz


Anlagevermögen
Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter ist in der Geschäftsjahresabschreibung enthalten. Sie wird aber von den kumulierten Abschreibungen wieder abgesetzt und in den Spalten Zugang und Abgang getrennt ausgewiesen.
Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig unter Anwendung der steuerlichen Erleichterungsvorschriften.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.
Abschreibungen aufgrund ausschließlich steuerrechtlicher Vorschriften wurden aktivisch von den jeweiligen Bilanzposten abgesetzt.
 
Herstellungskosten
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die Herstellungskosten umfassen damit alle folgenden Pflichtbestandteile nach § 255 HGB:
-          notwendige Materialgemeinkosten
-          notwendige Fertigungsgemeinkosten
-          Wertverzehr des Anlagevermögen (den Fertigungsbereich betreffend)
In die Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens wurden auch Zinsen für Fremdkapital einbezogen. Das betreffende Fremdkapital dient ausschließlich der Finanzierung des längerfristigen Herstellungsvorgangs. Eingerechnet wurde nur der auf den Zeitraum der Herstellung entfallende Zinsaufwand.
 
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

1.3          Sonstige Angaben


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer: Frau Ursula Durstewitz-Jasper

Nachrichten & Medien

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