Roth GmbH & Co. KG

88250 Weingarten, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRA 551471
Eingetragen
12.3.2003

Historie

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Management

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Gesellschafter

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Roth GmbH & Co. KG

Weingarten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 775.326,77 782.562,27
I. Sachanlagen 765.326,77 772.562,27
II. Finanzanlagen 10.000,00 10.000,00
B. Umlaufvermögen 180.153,16 174.269,80
I. Vorräte 148.471,30 139.458,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.047,34 31.113,44
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6.238,07 5.638,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.634,52 3.698,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.577,14 1.537,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 957.057,07 958.369,98

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 208.637,79 208.637,79
I. Kapitalanteile 208.637,79 208.637,79
1. Kapitalanteile der Kommanditisten 208.637,79 208.637,79
B. Rückstellungen 4.415,00 5.161,00
C. Verbindlichkeiten 744.004,28 744.571,19
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 84.382,98 71.810,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 957.057,07 958.369,98

Anhang


 
 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Roth GmbH & Co. KG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine GmbH & Co. KG.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 6.238,07 (Vorjahr: Euro 5.638,03).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 84.382,98 (Vorjahr: Euro 615.571,19).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 330.621,30.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
Grundschulden über insgesamt Euro 322.113,89, eingetragen im Grundbuch Weingarten, Heft 64, Abt. III., lfd. Nr. 25-28 und ein erstrangiger Teilbetrag über Euro 27.000 der lfd. Nr. 29 gemäß Zweckerklärung vom 05.07.2010.

Hafteinlage

In folgender Höhe bestehen Hafteinlagen gemäß § 172 Abs. 1 HGB, die noch nicht geleistet wurden:
  

Hafteinlage
Euro
Kommanditist
Anton Roth
0,00
Kommanditist
Thomas Roth
0,00


Ergebnisverwendung

Gemäß Gesellschaftervertrag vom 18.2.2003 ist der Jahresüberschuss wie folgt aufzuteilen:
  

Jahresüberschuss
Euro
Komplementärkapitalgesellschaft
A&T Roth GmbH
2.500,00
Kommanditist
Anton Roth
34.608,32
Kommanditist
Thomas Roth
2.935,98


Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Thomas Roth
ausgeübter Beruf:
Versicherungskaufmann
Weitere Geschäftsführer:
Anton Roth
ausgeübter Beruf:
Einzelhandelskaufmann


Gesellschafter

Folgende Gesellschaften sind persönlich haftende Gesellschafter:
  

Name
A&T Roth GmbH
Sitz
Weingarten
Rechtsform
GmbH
Gezeichnetes Kapital:
€ 25.000

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.08.2011 festgestellt.

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