GloMar Sales GmbHLiquidiert

35037 Marburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Marburg HRB 5520
Eingetragen
5.9.2003
Branche
Großhandel mit elektrischen HaushaltsgerätenGroßhandel mit Fisch und FischerzeugnissenGroßhandel mit nicht elektrischen Haushaltsgeräten, Haushaltswaren aus Metall sowie sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern a. n. g.
Gegenstand
Handelsvertretung, Logistik, Distribution und der Großhandel für Produkte aller Art, inklusive Klein- und Großelektro, EDV, Haushaltsgeräte, Lebensmittel und andere Konsumgüter sowie die Durchfürhung von Werbeaktionen.

Historie

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Management

NameRolle
Kirk Matherly
seit 7.10.2014
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

GloMar Sales GmbH

Marburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 23.938,00 21.338,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 32,00
II. Sachanlagen 23.934,00 21.306,00
B. Umlaufvermögen 501.534,96 638.868,16
I. Vorräte 12.939,81 31.660,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 165.809,99 413.181,13
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 30.104,32 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 322.785,16 194.026,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.824,50 310,54
Bilanzsumme, Summe Aktiva 527.297,46 660.516,70

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 233.191,97 119.820,72
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 72.205,58 0,00
III. Bilanzgewinn 135.986,39 94.820,72
davon Gewinnvortrag 94.820,72 52.812,83
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 103.000,00
C. Rückstellungen 56.894,81 56.661,49
D. Verbindlichkeiten 200.925,42 381.034,49
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 164.334,80 361.034,49
E. Passive latente Steuern 36.285,26 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 527.297,46 660.516,70

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der GloMar Sales GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 30.104,32 (Vorjahr: Euro 0,00).

Passive latente Steuern

Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz.

Da in den Folgejahren die Steuerbilanz entsprechend einen höheren Gewinn ausweisen wird, wurden latente Steuerrückstellungen gebildet.

Die latenten Steuern beruhen auf nachfolgenden Sachverhalten:

Die steuerliche Inanspruchnahme von Investitionsrücklagen aus dem Jahre 2009 sowie die handelsrechtliche Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil gem. § 7g EStG a.F.

Die Bewertung der latenten Steuern erfolgt mit dem unternehmensindividuellen Steuersatz in Höhe von 28,775 %.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 164.334,80 (Vorjahr: Euro 361.034,49).

Gewinnvortrag

Die Ergebnisverwendung ist gemäß Gesellschaftsvertrag von einem Beschluss der Gesellschafter abhängig. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.12.2010 wurde der Bilanzgewinn des vorangegangenen Wirtschaftsjahres in Höhe von EUR 94.820,72 auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Kirk Matherly ausgeübter Beruf: Geschäftsführer

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 4.722,27
Verbindlichkeiten 0,00

Unterschrift der Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 07.12.2011 festgestellt.

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