Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 701225
Eingetragen
16.11.2006
Branche
Vermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenAusschank von Getränken a. n. g.Großhandel mit Getränken
Gegenstand
Betreiben von Gaststätten.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Rebru GmbH

Heidelberg

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 12.115,00 13.517,00
I. Sachanlagen 12.115,00 13.517,00
B. Umlaufvermögen 7.602,69 8.483,48
I. Vorräte 6.149,00 5.991,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 503,19 1.152,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 950,50 1.340,30
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 42.416,77 7.413,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 62.134,46 29.414,28

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 32.413,80 0,00
III. Jahresfehlbetrag 35.002,97 32.413,80
B. Rückstellungen 4.400,00 1.200,00
C. Verbindlichkeiten 57.734,46 28.214,28
Bilanzsumme, Summe Passiva 62.134,46 29.414,28

Anhang

Allgemeine Angaben

 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2007 der Rebru GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

 
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den § 267 HGB angegebenen Größenklasse ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 

 

 
Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

 
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

 
Die Zusammensetzung der Sachanlagen und die Entwicklung der Einzelpositionen im Geschäftsjahr ergibt sich aus der dem Bilanzbericht beigefügten Anlage (Entwicklung des Anlagevermögens).

 
Die bilanzierten Wirtschaftsgüter sind bewertet mit Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen (AfA).

 
Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte (Software) werden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um lineare Abschreibungen vermindert. Reparaturkosten werden sofort als Aufwand verrechnet.

 
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,- werden im Jahr des Zugangs aktiviert und vollständig abgeschrieben.

 
Voll abgeschriebenes Sachanlagenvermögen wird so lange unter Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen, bis die betreffenden Vermögensgegenstände außer Betrieb genommen werden. Ergebnisse aus Anlagenabgängen ( Abgangserlöse abzüglich Restbuchwerte) werden in den Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

 
Die Zugänge an abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anlagenvermögens werden pro rata temporis abgeschrieben. Soweit bewegliche Wirtschaftsgüter nach der degressiven Methode abgeschrieben werden, erfolgt der Übergang zur Abschreibung in gleichen Jahresraten in Übereinstimmung mit § 7 Abs.3 EStG, sobald sich dadurch höhere Abschreibungsbeträge ergeben.

 
Die Abschreibungen werden im Einklang mit steuerlichen Vorschriften planmäßig vorgenommen.
Außerplanmäßige Abschreibungen sind nicht erforderlich. bei Wegfall der Gründe für außerplanmäßige Abschreibungen werden entsprechende Zuschreibungen vorgenommen. Steuerliche Sonderabschreibungen werden im Berichtsjahr nicht in Anspruch genommen.

 

 
Forderungen

 
Bei den Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigung berücksichtigt.

 

 
Rückstellungen
Rückstellungen werden gebildet, wenn es wahrscheinlich ist, dass eine Verbindlichkeit besteht und eine zuverlässige Schätzung des Betrages möglich ist.

 

 
Sonstige Bewertungsgrundsätze

 
Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres werden - unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung - berücksichtigt, wenn sie realisiert sind. Erlöse aus dem verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen sind realisiert, wenn die geschuldetet Lieferung oder Leistung erbracht worden ist, der Gefahrenübergang erfolgt ist und der Betrag der zu erwartenden Gegenleistung zuverlässig geschätzt werden kann.

 
Warenrücklieferungen von Kunden werden auf Grundlage bestehender Verträge oder wirtschaftliche Gepflogenheiten akzeptiert. Umsatzrabatte und Skonti sind vom Umsatz abgesetzt.

 

 

 
Sonstige Pflichtangaben

 
Geschäftsführer

 
Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer ist im Geschäftsjahr bestellt:

 
bis 25.05.2007 Frau Alexandra Rebok
vom 25.05.2007 bis 01.11.2007 Herr Hans Peter Bruhns
vom 01.11.2007 bis 30.05.2008 Frau Dagmar Höhnl
ab 30.05.2008 Frau Alexandra Rebok

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 57.734,46 EUR.

15.8.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 27.967,82 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 503,19 EUR.

15.8.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 246,46 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

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