IMP Immobilien-Partner GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bayreuth HRB 3133
Vorher
OPG Objekt-Planungs-Gesellschaft mbH
Eingetragen
22.10.1999
Branche
Vermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVermittlung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
die Beratung und Vermittlung von Grundstücken, Immobilien und Finanzierungen; Errichtung, Betreuung und Verkauf von Wohn- und Geschäftsgebäuden auf fremden und eigenen Grundstücken; Beratung und Vermittlung von Spar- und Kapitalanlagen jeder Art; Beratung und Vermittlung von Versicherungsprodukten.

Historie

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Management

NameRolle
Matthias Hensel
seit 21.1.2011
Liquidator
Thomas Kürschner
seit 21.1.2011
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Kulmbach
12.500 €
50.00%
Kulmbach
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

IMP Immobilien-Partner GmbH

Kulmbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 3.862,50 0,50
I. Sachanlagen 3.862,50 0,50
B. Umlaufvermögen 195.755,16 77.735,90
I. Vorräte 5.591,63 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 181.610,52 40.632,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.553,01 37.103,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.267,50 831,58
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 10.061,16 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 210.946,32 78.567,98

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 11.906,01
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 35.061,16 13.093,99
B. Rückstellungen 10.357,00 660,00
C. Verbindlichkeiten 200.589,32 66.001,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 210.946,32 78.567,98

Anhang



1. Grundlagen der Rechnungslegung
 
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2007 ist nach den für die kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
 
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Gliederungsschemata der §§ 266 und 275 HGB erstellt, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung wie bisher das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB zur Anwendung kommt.
 
2. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung
 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
 
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.
 
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
 
Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
 
Die Aufgliederung und Entwicklung der Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.
 
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
 
3. Ergänzende Angaben
 
Geschäftsführer waren Matthias Hensel und Thomas Kürschner, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
 
 

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 200.589,32 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 64.942,53 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 66.001,97 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 64.942,53 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.364,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

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