PKA Planungsgesellschaft Karnasch mbHLiquidiert

45128 Essen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Essen HRB 13460
Eingetragen
10.2.1999
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenIngenieurbüros für Tragwerksplanung
Gegenstand
Die Planung, die Beratung und die Bauüberwachung für technische Gebäudeausrüstung.

Historie

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Management

NameRolle
Sascha Prein
seit 15.2.2013
Geschäftsführer
Martin Niewiera
seit 25.6.2008
Geschäftsführer
Frank Walter Urban
seit 11.10.2007
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

PKA Planungsgesellschaft Karnasch mbH

Essen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

AKTIVA

  31.12.2012
31.12.2011
T€
A. ANLAGEVERMÖGEN 21.075,00 36
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.816,00 14
II. Sachanlagen 15.259,00 22
B. UMLAUFVERMÖGEN 525.191,29 286
I. Vorräte 66.400,00 37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 377.924,16 171
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 80.867,13 78
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 5.999,88 3
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 0,00 870
  552.266,17 1.195

Passiva

   
  31.12.2012
31.12.2011
T€
A. EIGENKAPITAL 2.614,52 0
I. Gezeichnetes Kapital 255.700,00 256
II. Verlustvortrag -1.126.069,76 -1.277
III. Jahresüberschuss 872.984,28 151
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 870
B. RÜCKSTELLUNGEN 258.274,00 119
C. VERBINDLICHKEITEN 291.377,65 1.076
- davon aus Steuern: € 10.313,20 (Vorjahr: T€ 18)    
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: T€ 2)    
  552.266,17 1.195

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

A. Allgemein

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches §§ 242 ff. erstellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Darstellung des Jahresabschlusses wurde gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

B. Bilanz

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz wurde entsprechend dem in § 266 HGB vorgegebenen Gliederungsschema aufgestellt.

Die Ausübung von Bilanzierungswahlrechten und die angewandten Bewertungsmethoden werden nachfolgend bei den einzelnen Bilanzpositionen dargestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten worden. Soweit Abweichungen bestehen, sind sie und ihr Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bei der jeweiligen Bilanzposition erläutert.

2. Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen erfolgen nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Zugänge werden pro rata temporis abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht erforderlich. Die Nutzungsdauer wird bei den einzelnen Vermögensgegenständen wie folgt unterstellt:

Vermögensgegenstände Abschreibungssatz Abschreibungsmethode
Immaterielle Vermögensgegenstände 20,0 % bis 33,3 % linear
Betriebs- und Geschäftsausstattung 7,7 % bis 50,0 % linear
Geringwertige Vermögensgegenstände von € 150,00 bis € 1.000,00 20,0 % linear, Sammelposten

3. Umlaufvermögen

a) Vorräte

Bei den Vorräten handelt es sich um unfertige Projektierungsleistungen.

Die Bestandsermittlung erfolgte durch Aufnahme zum Bilanzstichtag. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich etwaiger Anschaffungspreisminderungen bzw. zu Herstellkosten.

b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nominalwerten angesetzt, wobei auf Lieferforderungen eine Pauschalwertberichtigung von 1,0 % des nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestandes vorgenommen wurde. Forderungen gegen Gesellschafter sind in Höhe von T€ 0 (Vorjahr: T€ 15) enthalten.

c) Kassen- und Bankguthaben

Die Kassen- und Bankguthaben sind zum Nennbetrag angesetzt.

4. Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 255.700,00 und ist in voller Höhe eingezahlt.

Die Gesellschaft wird, nach Vorschlag der Geschäftsführung, den Jahresüberschuss mit dem Verlustvortrag verrechnen.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen decken alle bis zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken ab. Die Rückstellungen werden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen bilanziert. Sie haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in Höhe von T€ 273 (Vorjahr: T€ 954) enthalten.

C. Sonstige Angaben

1. Mitglieder der Geschäftsführung

Nachname Vorname wohnhaft Ausgeübter Beruf Vertretungsberechtigung
Urban Frank Hohenhameln Dipl.-Ing. einzelvertretungsberechtigt, bis 17. Dezember 2012, ab 17. Dezember 2012 gesamtvertretungsberechtigt mit einem weiteren Geschäftsführer oder Prokuristen
Niewiera Martin Mülheim Dipl.-Ing., Wirtsch.-Ing. einzelvertretungsberechtigt, bis 17. Dezember 2012, ab 17. Dezember 2012 gesamtvertretungsberechtigt mit einem weiteren Geschäftsführer oder Prokuristen
Prein Sascha Köln Dipl.-Ing./MSc gesamtvertretungsberechtigt mit einem weiteren Geschäftsführer oder Prokuristen, ab 17. Dezember 2012

 

Essen, 11. Januar 2013

PKA Planungsgesellschaft Karnasch mbH, Essen

Frank Urban

Martin Niewiera

Sascha Prein

Weitere Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde in der Gesellschafterversammlung vom 19. Februar 2013 festgestellt. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

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