Baugesellschaft Knost GmbH

Fangort 25, 32369 Rahden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB 8919
Eingetragen
20.8.2004
Branche
Großhandel mit sonstigen Baustoffen und BauelementenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und Anstrichmitteln
Gegenstand
Betrieb eines Bauunternehmens sowie eines Groß- und Einzelhandels mit Baustoffen, Herstellung und Vertrieb von Fertighäusern.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Björn Knost
seit 6.10.2004
Geschäftsführer

Beteiligungen

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Baugesellschaft Knost GmbH

Rahden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 17.231,00 17.806,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 2,00
II. Sachanlagen 15.030,00 15.604,00
III. Finanzanlagen 2.200,00 2.200,00
B. Umlaufvermögen 1.127.213,86 1.738.262,80
I. Vorräte 823.866,32 1.472.543,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 266.472,71 156.889,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.874,83 108.829,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.185,86 18.929,92
Summe Aktiva 1.150.630,72 1.774.998,72

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 157.556,72 198.105,29
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 173.105,29 150.800,47
III. Jahresfehlbetrag 40.548,57 -22.304,82
B. Rückstellungen 27.473,49 30.773,49
C. Verbindlichkeiten 965.600,51 1.546.119,94
Summe Passiva 1.150.630,72 1.774.998,72

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Beteiligungen des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen die Material- und die Fertigungseinzelkosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 236.093,64 0,00 111.545,00 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 30.379,07 0,00 45.344,85 0,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungen, Berufsgenossenschaft, Weihnachtsgeld- und Überstundenverpflichtungen, Tantiemen etc.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 673.250,00 673.250,00 1.270.962,18 1.270.962,18
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 83.024,91 83.024,91 72.747,84 72.747,84
sonstige Verbindlichkeiten 209.325,60 185.405,74 202.409,92 175.865,94
Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Björn Knost.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Rahden, den 18. Dezember 2024

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 17.12.2024.

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