Wittkemper Living GmbHLiquidiert

22113 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 104185
Vorher
Wittkemper Vermögensverwaltung GmbHWittkemper & Associates GmbH
Eingetragen
14.2.2008
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnGroßhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und LeuchtenHerstellung von Schlaf-, Ess- und Wohnzimmermöbeln
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung eigener Designs, die globale Auftragsproduktion, die Ein- und Ausfuhr sowie der Handel (national und international) von bzw. mit Wohnaccessoires, Möbeln und Einrichtungsgegenständen aller Art und die Erbringung aller hiermit im Zusammenhang stehenden Leistungen (einschließlich Consulting- und Managementdienstleistungen).

Historie

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Management

NameRolle
Marc Wittkemper
seit 14.2.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 3 angezeigt

Hamburg
31.250 €
80.10%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wittkemper Living GmbH (vormals: Wittkemper & Associates GmbH)

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

4.139,16

2.128,60

II. Sachanlagen

132.544,76

49.610,85

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1.012.678,76

926.022,99

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

258.054,33

198.408,34

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

80.211,36

51.048,37

C. Rechnungsabgrenzungsposten

43.765,97

31.752,80

Summe Aktiva

1.531.394,34

1.258.971,95



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

34.723

34.723

II. Kapitalrücklage

1.271.747,99

221.870,04

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-120.993,42

-83.591,74

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

17.787,94

-37.401,68

B. Rückstellungen

5.100

9.800

C. Verbindlichkeiten

323.028,83

1.113.572,33

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

1.531.394,34

1.258.971,95

ANHANG



1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahreabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde gemäß den Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaftn nach §§ 264 ff. HGB und des Gmbh Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung findet in Ausübung des Wahlrechtes in § 275 Abs. 1 HGB das Gesamtkostenverfahren Anwendung.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene inmaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In den Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Ausleihungen zum Nennwert

unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tages des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten daüber lag, ist dieser angesetzt.

Bei Deckung durch Termingeschäfte war darüber hinaus der Terminkurs maßgebend.

Folgende Sicherungsmaßnahmen gegen Verluste aus Währungsgeschäften wurden getroffen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

 

Hamburg, den 04. Mai 2017

gez. Marc Wittkemper

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05.05.2017

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