Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 104495
Eingetragen
9.11.2006
Branche
Bearbeitung und Veredlung von KunststoffwarenHerstellung von Maschinen für die Papiererzeugung und -verarbeitungHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Ferner: die Papier- und Folienverarbeitung.

Historie

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Management

NameRolle
Alican Arim
seit 17.2.2016
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Rovshan Osmanov
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Rovshan Osmanov
Baku/Aserbaidschan
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Denis GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

I. Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

EUR Geschäftsjahr 2010
EUR
Vorjahr 2009
EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.168,00 16.702,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 64.708,04 0,00
2. geleistete Anzahlungen 45.638,13 110.346,17 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 14.254,79 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 13.478,17 27.732,96 11.073,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.567,31 124,98
Summe A K T I V A 150.814,44 27.900,23

PASSIVA

EUR Geschäftsjahr 2010
EUR
Vorjahr 2009
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag -14.358,89 -14.345,34
III. Jahresfehlbetrag -6.785,27 3.855,84 -13,55
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 5.267,50 9.833,42
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 26.684,29 4.104,97
2. sonstige Verbindlichkeiten 115.006,81 141.691,10 3.320,73
- davon aus Steuern (GJ 159,05 / VJ 2.165,73)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 281,69 / VJ 0,00)
Summe P A S S I V A 150.814,44 27.900,23

III. Anhang zum 31. Dezember 2010

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Ein Lagebericht wurde nicht erstellt.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden..

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Bei der Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten haben bis auf EUR 106.466,07 der sonstigen Verbindlichkeiten Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen EUR 106.466,07 auf Gesellschafter.

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

 

Geschäftsführer der Gesellschaft: Alican Arim, Berlin

 

Berlin, 07. September 2011

Geschäftsführer

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2010 wurde in der Gesellschafterversammlung vom 9. September 2011 festgestellt.

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