M & H Automaten GmbHLiquidiert

52353 Düren, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düren HRB 6236
Eingetragen
22.12.2011
Branche
Spielhallen und Betrieb von GlücksspielautomatenBetrieb von Fahr-, Spiel- und Schaugeschäften durch reisende Schaustellerinnen und SchaustellerHerstellung von Prüfmaschinen
Gegenstand
die Aufstellung sowie der Betrieb von Automaten.

Historie

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Management

NameRolle
Hasan Gecici
seit 4.3.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

M & H Automaten GmbH

Düren

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Finanzamt: Düren

Steuernummer: 207/5725/0848

Inhaltsverzeichnis

1.
Jahresabschluss
1.1.

Bilanz

1.2.

Anhang

1. Jahresabschluss

1.1. Bilanz

Handelsbilanz zum 31.12.2017

Aktiva

Geschäftsjahr 2017
EUR
Vorjahr 2016
EUR
A Anlagevermögen
I. Sachanlagen 37.182,80 61.048,80
B Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.131.593,11 747.737,93
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 5.500,00 (VJ EUR 5.500,00)
davon gegen Gesellschafter EUR 7.764,50 (VJ EUR 6.870,55)
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 40.744,85 40.651,69
1.172.337,96 788.389,62
C Rechnungsabgrenzungsposten 1.738,97 1.738,97
D nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 20.543,38 136.016,05
Summe Aktiva 1.368.003,10 987.193,44

Passiva

Geschäftsjahr 2017
EUR
Vorjahr 2016
EUR
A Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
1. Stammkapital 25.000,00 25.000,00
25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 11.212,79 11.212,79
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - 56.756,17 - 172.228,84
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 20.543,38 136.016,05
0,00 0,00
B Rückstellungen 10.015,85 11.548,85
C Verbindlichkeiten 1.357.987,25 923.631,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.324.980,59 (VJ EUR 883.654,61)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 33.006,66 (VJ EUR 39.976,98)
davon gegenüber Gesellschaftern EUR 25.000,00 (VJ EUR 25.000,00)
Summe Passiva 1.368.003,10 987.193,44

Anhang

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Sie werden im Anlagenspiegel des Folgejahres als Abgang dargestellt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Herstellungskosten der unfertigen noch nicht abgerechneten Teilleistungen werden nach der retrograden Bewertungsmethode ermittelt. Dabei werden vom Umsatzerlös der Gewinnaufschlag und die Vertriebs- und Verwaltungskosten sowie die bezogenen Fremdleistungen abgezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden verzinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt (s. gesonderte Anlage).

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses, der betrieblichen Steuererklärungen und für die Durchführung von Betriebsprüfungen.

Verbindlichkeiten

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine nicht bilanzierten Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Kebene, Ibrahim Unternehmer, ab 07.04.2014

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

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