Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Kreuznach HRB 2467
Eingetragen
11.8.1988
Branche
GerüstbauHerstellung von Gipserzeugnissen für den BauErrichtung von Fertigteilbauten
Gegenstand
Der Auf- und Abbau von Gerüsten und der Verleih von Gerüsten

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Felix Schuhriemen
55595 Sommerloch
50.00%
Andrea Brigitte Keber
55595 Sommerloch
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Vestner GmbH

Sommerloch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 22.112,50 139.469,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00
II. Sachanlagen 22.111,50 139.468,50
1. technische Anlagen und Maschinen 0,00 116.183,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 22.111,50 23.285,50
B. Umlaufvermögen 127.739,90 82.070,55
I. Vorräte 700,00 3.000,00
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 700,00 3.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 105.662,51 79.042,86
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 62.611,78 50.849,05
2. sonstige Vermögensgegenstände 43.050,73 28.193,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.377,39 27,69
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 155.678,56 129.549,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva 305.530,96 351.089,63

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 51.017,58 0,00
III. Verlustvortrag 155.549,58 130.595,27
IV. Jahresfehlbetrag 77.146,56 24.954,31
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 155.678,56 129.549,58
B. Rückstellungen 1.500,00 2.500,00
1. sonstige Rückstellungen 1.500,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 304.030,96 348.589,63
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 131.701,14 181.974,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 131.701,14 181.974,77
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.024,72 217,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.024,72 217,20
3. sonstige Verbindlichkeiten 164.305,10 166.397,66
davon aus Steuern 6.536,91 9.803,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 164.305,10 166.397,66
Bilanzsumme, Summe Passiva 305.530,96 351.089,63

Anhang für das Geschäftsjahr 2010


Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) einschließlich der dazu ergangenen Übergangsvorschriften nach dem Einführungsgesetz zum HGB (EGHGB) und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Vom Wahlrecht die Vorjahreszahlen nicht an das BilMoG anzupassen, wurde Gebrauch gemacht.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz des Vorjahres wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Gegebenenfalls wurden Einzelwertberichtigungen aus Bonitätsgründen bilanziert.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Sonstige Angaben


Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei
Frau Andrea Keber, Sommerloch, Industriekauffrau

Ergebnisverwendung
Der Jahresabschluss wurde vor Ergebnisverwendung aufgestellt.
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Sommerloch, 15. November 2011

Gez. Andrea Keber

Sonstige Berichtsbestandteile
Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 18. November 2011.

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