Carl Zeiss Medical Software GmbHLiquidiert
81379 München, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Karl-Heinz Raffin seit 2.12.2008 | Geschäftsführer |
Falk Bernd Hartwig seit 7.11.2005 | Geschäftsführer |
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Carl Zeiss Medical Software GmbHMünchenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2008 bis zum 30.09.2009Gewinn-
und Verlustrechnung (HGB)
|
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| EURO | EURO | Vorjahr
EURO |
|
| 1. Umsatzerlöse | 5.714.685,27 | 4.615.736,09 | |
| 2. Verminderung (i. Vj. Erhöhung) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -73.371,01 | 73.371,01 | |
| 4. Gesamtleistung | 5.641.314,26 | 4.689.107,10 | |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge | 86.245,05 | 70.529,57 | |
| 6. Materialaufwand | |||
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.186.019,68 | 904.766,27 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.527,45 | 1.194.547,13 | 221.379,25 |
| 7. Personalaufwand | |||
| a) Löhne und Gehälter | 2.945.260,86 | 2.388.990,25 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung | 496.092,44 | 3.441.353,30 | 474.342,70 |
| davon für Altersversorgung EUR 67.998,00 (i. Vj. EUR 133.242,00) | |||
| 8. Abschreibungen | |||
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen | 49.364,80 | 63.533,02 | |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 873.102,39 | 649.734,97 | |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 3.120,34 | 3.472,53 | |
| 13. Zinsergebnis | |||
| a) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.981,11 | 492,19 | |
| davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.981,11 (i. Vj. EUR 429,19) | |||
| b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.803,60 | -6.822,49 | 12.040,94 |
| davon an verbundene Unternehmen EUR 8.803,60 (i. Vj. EUR 12.040,94) | |||
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 165.489,54 | 48.813,99 | |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 69.374,67 | 29.639,19 | |
| 19. Sonstige Steuern | 2.478,81 | 2.010,11 | |
| 21. Jahresüberschuss | 93.636,06 | 17.164,69 |
Falk Hartwig
Karl-Heinz Raffin
Bilanz (HGB) zum 30.09.2009
der Carl Zeiss Medical Software GmbH, München
Aktiva
| EURO | EURO | Vorjahr
EURO |
|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | |||
| 1. Software | 9.816,00 | 6.151,00 | |
| II. Sachanlagen | |||
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 7.816,00 | 0,00 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 96.810,00 | 104.626,00 | 77.075,00 |
| III. Finanzanlagen | |||
| 5. Wertpapiere des Anlagevermögens | 317.720,41 | 220.065,98 | |
| 6. Sonstige Ausleihungen | 17.158,98 | 334.879,39 | 23.509,90 |
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | |||
| 2. Unfertige Leistungen | 0,00 | 73.371,01 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 956.761,67 | 702.870,85 | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 47.589,30 | 1.004.350,97 | 48.275,70 |
| IV. Kassenbestand | 3.984,48 | 2.631,39 | |
| 1.457.656,84 | 1.153.950,83 | ||
|
Passiva |
|||
| EURO | EURO | Vorjahr
EURO |
|
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| IV. Gewinnvortrag | 19.784,82 | 2.620,13 | |
| V. Jahresüberschuss | 93.636,06 | 17.164,69 | |
| B. Rückstellungen | |||
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 323.702,54 | 243.565,81 | |
| 2. Steuerrückstellungen | 35.510,00 | 26.682,32 | |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 652.494,92 | 1.011.707,46 | 379.181,57 |
| C. Verbindlichkeiten | |||
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 218.034,37 | 204.882,05 | |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 30.809,38 | 200.614,97 | |
| 8. Sonstige Verbindlichkeiten | 58.684,75 | 307.528,50 | 54.239,29 |
| davon aus Steuern | 57.980,53 | 51.246,38 | |
| 1.457.656,84 | 1.153.950,83 |
Falk Hartwig
Karl-Heinz Raffin
Anhang für das Geschäftsjahr 2008/2009
Carl Zeiss Medical Software GmbH, München
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Währungsumrechnung
Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind mit Anschaffungskosten bzw. steuerlichen Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, bewertet.
Den Abschreibungen liegen die steuerlich zulässigen Abschreibungssätze zu Grunde. Soweit steuerlich zulässig, wird die degressive, im Übrigen die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt planmäßig. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 150,00 werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit einem Wert von mehr als EUR 150,00 und bis zu einem Wert von EUR 1.000,00 werden planmäßig nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Steuerliche Sonderabschreibungsmöglichkeiten werden in vollem Umfang genutzt.
Die Finanzanlagen sind mit ihren Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Unfertige Leistungen sind zu steuerlich aktivierungspflichtigen Herstellungskosten bewertet. Der Grundsatz der verlustfreien Bewertung wurde beachtet.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt.
Der Kassenbestand wird zum Nominalwert angesetzt.
Die Pensionsrückstellungen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen nach dem Teilwertverfahren gemäß § 6a EStG angesetzt, wobei ein Rechnungszinsfuß von 6 % p. a. und die Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck verwendet worden sind.
Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und bemessen sich nach der voraussichtlichen Inanspruchnahme.
Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten werden zeitnah mit dem Kurs zum Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls bewertet. Buchverluste aus Kursänderungen werden durch Neubewertung am Bilanzstichtag berücksichtigt.
Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem in der Anlage zum Anhang dargestellten Anlagenspiegel zu ersehen.
In den Finanzanlagen sind Wertpapiere des Anlagevermögens in Höhe von TEUR 318 (i. Vj. TEUR 220) und sonstige Ausleihungen in Höhe von TEUR 17 (i. Vj. TEUR 24) enthalten, die im Zuge eines Contractual Trust Arrangements (CTA) auf den Carl Zeiss Pensions-Treuhand e. V., Oberkochen, übertragen wurden und damit zweckgebundenes Vermögen für die Erfüllung von Pensionsverpflichtungen gegenüber aktiven Mitarbeitern der Gesellschaft darstellen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen mit TEUR 362 (i. Vj. TEUR 0) das In-House-Cash-Konto bei der Carl Zeiss Financial Services GmbH, Oberkochen. Das In-House-Cash-Konto bei der Carl Zeiss Surgical GmbH wurde im laufenden Geschäftsjahr aufgelöst. Der Vorjahressaldo betrug TEUR 233.
Die Position enthält in Höhe von TEUR 554 (i. Vj. TEUR 373) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Mitzugehörigkeit).
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind in Höhe von TEUR 47 (i. Vj. TEUR 35) Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr enthalten.
Eigenkapital
Der Bilanzgewinn entwickelte sich wie folgt:
| 2008/2009
EUR |
|
| Bilanzgewinn zum 30. September 2007 | 2.620,13 |
| Jahresüberschuss 2007/08 | 17.164,69 |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 19.784,82 |
| Jahresüberschuss 2008/2009 | 93.636,06 |
| Bilanzgewinn zum 30. September 2009 | 113.420,88 |
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit TEUR 0 (i. Vj. TEUR 160) das In-House-Cash-Konto bei der bei der Carl Zeiss Financial Services GmbH, Oberkochen.
Die Position enthält in Höhe von TEUR 31 (i. Vj. TEUR 40) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Mitzugehörigkeit).
Sämtliche Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus Dienstleistungen für Konzernunternehmen, der Auflösung von Rückstellungen, Kursgewinnen, und weiterberechneten Gemeinkosten.
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für Mieten, sonstige Dienstleistungen, Reisekosten, Rechts- und Beratungskosten, Lizenzkosten, Personalnebenkosten und Dienstleistungen von Konzernunternehmen.
Ergänzende Angaben
Organe der Gesellschaft
Geschäftsführung
Als Geschäftsführer der Gesellschaft waren während des abgelaufenen Geschäftsjahres und zum Bilanzstichtag die folgenden Herren bestellt:
| ― |
Falk Hartwig technischer Geschäftsführer |
| ― |
Dr. Ralf Kuschnereit Geschäftsführer der Carl Zeiss Surgical GmbH, Oberkochen (bis 6. November 2008) |
| ― |
Karl-Heinz Raffin Geschäftsführer der Carl Zeiss Surgical GmbH, Oberkochen (ab 6. November 2008) |
Mutterunternehmen und verbundene Unternehmen, Konzernabschluss
Der Kreis der verbundenen Unternehmen der Carl Zeiss Medical Software GmbH, München, umfasst das oberste Mutterunternehmen, die Carl Zeiss AG, Oberkochen, und deren Tochterunternehmen. Zum Kreis der verbundenen Unternehmen gehört auch die SCHOTT Gruppe, Mainz, da die Carl-Zeiss-Stiftung alleinige Gesellschafterin der Carl Zeiss AG sowie der SCHOTT AG ist.
Das Mutterunternehmen, das einen Konzernabschluss für den größten Kreis der Unternehmen aufstellt und offen legt, ist die Carl Zeiss AG, Oberkochen. Dieser Konzernabschluss, welcher gemäß § 315a Abs. 3 HGB nach internationalen Rechnungslegungsstandards aufgestellt wird und in den die Carl Zeiss Meditec AG und deren Tochterunternehmen einbezogen werden, ist am Sitz der Carl Zeiss AG erhältlich. Die Carl Zeiss Meditec AG ihrerseits stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen, in den die Carl Zeiss Medical Software GmbH, München, einbezogen wird, gemäß § 290 HGB auf.
München, 30. November 2009
Falk Hartwig
Karl-Heinz Raffin
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2008/2009
Carl Zeiss Medical Software GmbH, München
| Anschaffungs- und Herstellungskosten | |||||
| 01.10.2008
EUR |
Zugänge
EUR |
Umbuchungen
EUR |
Abgänge
EUR |
30.09.2009
EUR |
|
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Software | 28.328,91 | 9.964,21 | 0,00 | 0,00 | 38.293,12 |
| II. Sachanlagen | |||||
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 8.827,78 | 0,00 | 0,00 | 8.827,78 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 213.611,29 | 61.788,81 | 0,00 | 0,00 | 275.400,10 |
| 213.611,29 | 70.616,59 | 0,00 | 0,00 | 284.227,88 | |
| III. Finanzanlagen | |||||
| 5. Wertpapiere des Anlagevermögens | 220.065,98 | 0,00 | 97.654,43 | 0,00 | 317.720,41 |
| 6. Sonstige Ausleihungen | 23.509,90 | 94.095,00 | -97.654,43 | 2.791,49 | 17.158,98 |
| 243.575,88 | 94.095,00 | 0,00 | 2.791,49 | 334.879,39 | |
| 485.516,08 | 174.675,80 | 0,00 | 2.791,49 | 657.400,39 | |
| Kumulierte Abschreibungen | ||||
| 01.10.2008
EUR |
Abschreibungen des
Geschäftsjahres
EUR |
Abgänge
EUR |
30.09.2009
EUR |
|
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||||
| 1. Software | 22.177,91 | 6.299,21 | 0,00 | 28.477,12 |
| II. Sachanlagen | ||||
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 1.011,78 | 0,00 | 1.011,78 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 136.536,29 | 42.053,81 | 0,00 | 178.590,10 |
| 136.536,29 | 43.065,59 | 0,00 | 179.601,88 | |
| III. Finanzanlagen | ||||
| 5. Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 158.714,20 | 49.364,80 | 0,00 | 208.079,00 | |
| Buchwerte | ||
| 30.09.2009
EUR |
30.09.2008
EUR |
|
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
| 1. Software | 9.816,00 | 6.151,00 |
| II. Sachanlagen | ||
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 7.816,00 | 0,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 96.810,00 | 77.075,00 |
| 104.626,00 | 77.075,00 | |
| III. Finanzanlagen | ||
| 5. Wertpapiere des Anlagevermögens | 317.720,41 | 220.065,98 |
| 6. Sonstige Ausleihungen | 17.158,98 | 23.509,90 |
| 334.879,39 | 243.575,88 | |
| 449.321,39 | 326.801,88 | |
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Großhandel mit nicht elektrischen Haushaltsgeräten, Haushaltswaren aus Metall sowie sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern a. n. g.
Public-Relations-Beratung
Herstellung von sonstigen Videofilmen, von Filmen und Fernsehprogrammen
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Herstellung von Musikinstrumenten
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Kicom GmbH
40mUnternehmensberatung
Public-Relations-Beratung
Veröffentlichung von Musikaufnahmen (Labels)
MegaDev GmbH
40mEntwicklung und Programmierung von Computerspielen
Frisör- und Barbiersalons
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