Stammdaten

Register
Amtsgericht Würzburg HRB 12525
Vorher
Volf Bau UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
8.10.2014
Branche
Architekturbüros für HochbauHerstellung von Türen und Fenstern aus HolzZimmerei und Ingenieurholzbau
Gegenstand
Fenster- und Türenbau, Durchführung von Dämmarbeiten und Sanierungsarbeiten, Trockenbau sowie allgemeine Baudienstleistungen und Durchführung von Winterdiensten.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Rudolf Volf
97337 Dettelbach
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Volf Bau GmbH

Dettelbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

AKTIVA

Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen   77.470,00   1.133,00
B. Umlaufvermögen   960.969,62   277.800,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten   645,50   0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   0,00   38.648,98
Summe Aktiva   1.039.085,12   317.582,42

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital   318.822,88   0,00
B. Rückstellungen   216.075,00   17.440,00
C. Verbindlichkeiten   504.187,24   300.142,42
Summe Passiva   1.039.085,12   317.582,42

Anhang

I. Allgemein

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des §§ 242ff. und §§ 264ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Dabei wurden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung beachtet und sich an die steuerlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften orientiert.

Aufgrund der Merkmale der Firma Volf Bau GmbH liegt gem. § 267 (1) HGB eine "kleine Kapitalgesellschaft" vor.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 266 HGB.

Dieser Anhang ist zu Veröffentlichungszwecke beim Bundesanzeiger angepasst unter Berücksichtigung der Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften. Daher wird insbesondere zu den Gewinn- und Verlustrechnungsposten keine Stellung genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die folgenden Grundsätze beziehen sich lediglich auf Bilanzposten sofern diese in der Bilanz ausgewiesen sind.

Aktivseite

Sachanlagen sind mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Immaterielle Vermögensgegenstände, soweit entgeltlich erworben, sind zu Anschaffungskosten bewertet, die ggf. um planmäßige Abschreibungen vermindert wurden. Die Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände ist anhand der steuerlichen AfA - Tabellen festgelegt. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen oder degressiven Methode vorgenommen. In die Herstellungskosten sind die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Gemeinkostenanteile einbezogen, Zinsen für Fremdkapital sind nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Auf das gesamte Anlagevermögen sind, soweit erforderlich, Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen. Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten 150,00 Euro aber nicht 1.000,00 Euro übersteigen, sind in einen Sammelposten eingestellt und über die Dauer von 5 Jahren gleichmäßig abgeschrieben.

Finanzanlagen sind mit ihren Anschaffungskosten bilanziert bzw. ggf. auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug von Einzelwertberichtigungen -bei erkennbaren Einzelrisiken- und Pauschalwertberichtigungen zur Abgeltung des allgemeinen Kreditrisikos angesetzt.

Der Ansatz der Wertpapiere des Umlaufvermögens erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag.

Der Kassenbestand und die Bankguthaben sind zum Nominalwert bilanziert.

Aktivposten in fremder Währung -sofern vorhanden- sind mit dem Kurs zum Tag der Rechnungsstellung erfasst und am Bilanzstichtag insbesondere bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände, Wertpapieren und den liquiden Mitteln, zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigen beizulegenden Stichtagskurs bewertet. Daraus entstandene Kursverluste sind bei der Bewertung berücksichtigt.

Passivseite

Die Steuerrückstellungen, die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen, sowie die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt. Soweit handelsrechtlich zulässig, sind im Einklang mit den steuerlichen Vorschriften stehende Berechnungsverfahren verwendet worden.

Passivposten in fremder Währung -sofern vorhanden- sind mit dem Kurs zum Tag der Rechnungsstellung erfasst und am Bilanzstichtag insbesondere bei den Verbindlichkeiten, mit dem Umrechnungskurs bei Eingang der Rechnung bzw. zum höheren beizulegenden Stichtagskurs bewertet. Daraus entstandene Kursverluste sind bei der Bewertung berücksichtigt.

III. Bilanz

Aktiva

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen wie folgt:

lfd. Geschäftsjahr
TEuro
Vorjahr
TEuro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,0 0,0
Forderungen gegen verbundenen Unternehmen 0,0 0,0
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,0 0,0
sonstige Vermögensgegenstände 0,0 0,0

Passiva

Der Verlustvortrag aus dem Vorjahr beträgt 52.148,98 Euro.

Verbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse bestehen wie folgt:

Verbindlichkeiten unterteilt lfd. mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr: Geschäftsjahr
TEuro
Vorjahr
TEuro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,0 0,0
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,0 0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 77,3 10,1
Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen 0,0 0,0
Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,0 0,0
Sonstige Verbindlichkeiten 373,3 290,1
Gesamtverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: 0,0 0,0

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 157.235,78 Euro (Vorjahr 118.176,37 Euro) und im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 148.597,43 Euro (Vorjahr 62.888,27 Euro) enthalten.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betragen 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Durch Pfandrechte und ähnliche Rechte sind Verbindlichkeiten in Höhe von 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro) abgesichert.

Haftungsverhältnisse gegen verbundene Unternehmen sind in Höhe von 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro) eingegangen. Das Wechselobligo beträgt 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro). Bürgschaften für fremde Verbindlichkeiten sind keine gewährt (Vorjahr: 0,00 Euro). Verpflichtungen aus Gewährleistungen sind als Rückstellung berücksichtigt. Das Avalkonto bei Bürgschaftsinstituten (für Gewährleistungsverpflichtungen) hat einen Gesamtsaldo von 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro). Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestanden für Ausstattung in Höhe von 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro). Verpflichtungen aus Mietverträgen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

V. Sonstige Angaben

Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer ist Herr Rudolf Volf. Er vertritt die Gesellschaft alleine und ist einzeln vertretungsbefugt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Vom Schutzrecht nach § 286 (4) HGB bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge für Mitglieder des Geschäftsführungsorgans wird Gebrauch gemacht.

Vorschüsse und Kredite sind keine gewährt sowie keine Haftung für Verbindlichkeiten und Verpflichtungen, die die Geschäftsführer persönlich betreffen, übernommen wurden.

Zur Ergebnisverwendung werden keine Angaben gemacht. Gem. §325 (1) S. 4 HGB besteht ein Schutzrecht, wenn die Gesellschafter natürliche Personen sind.

 

Dettelbach, den 12.12.2018

Rudolf Volf, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12. Dezember 2018

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