WME
Management GmbH
Korb
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
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II. Sachanlagen
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780.600,00
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III. Finanzanlagen
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3.975.358,97
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3.975.358,97
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B. Umlaufvermögen
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I. Vorräte
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II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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38.137,75
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197.414,63
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III. Wertpapiere
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IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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23.827,68
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89.792,09
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C.
Rechnungsabgrenzungsposten
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Summe Aktiva
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4.037.324,40
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5.043.165,69
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PASSIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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I. Gezeichnetes Kapital
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30.000,00
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30.000,00
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II. Kapitalrücklage
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630.000,00
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630.000,00
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III. Gewinnrücklagen
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1.330.000,00
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1.330.000,00
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IV.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag
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242.552,42
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17.496,04
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V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
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-40.070,27
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225.056,38
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B. Rückstellungen
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1.700,00
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2.425,00
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C. Verbindlichkeiten
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1.843.142,25
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2.805.213,27
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D.
Rechnungsabgrenzungsposten
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|
2.975,00
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Summe Passiva
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4.037.324,40
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5.043.165,69
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ANHANG
I. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
Der vorliegende Jahresabschluss unter der Annahme der
Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going
concern) gemäß den §§ 242 ff. und
§§ 264 ff. HGB sowie unter Berücksichtigung
einschlägiger Regelungen des Gesellschaftsvertrages
aufgestellt.
Für die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung wurden die für kleine
Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften angewendet.
Der Stetigkeitsgrundsatz wurde beachtet.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
II. ALLGEMEINE ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND
BEWERTUNGS-METHODEN UND GRUNDLAGEN FÜR DIE UMRECHNUNG
IN EURO
1. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Gegenstände des Anlagevermögens werden
zu Anschaffungskosten, vermindert um Wertberichtigungen,
angesetzt.
Bei Gegenständen, deren Nutzung zeitlich
begrenzt ist, werden die planmäßigen
Abschreibungen nach Maßgabe der jeweils steuerlich
zulässigen Sätze und unter Anwendung der
lineraren Abschreibungsmethode ermittelt.
Die übrigen Vermögensgegenstände des
Umlaufvermögens werden zum Nennwert, im Bedarfsfall
unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen,
aktiviert.
Die übrigen Rückstellungen werden nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert.
Die Verbindlichkeiten werden mit dem
Rückzahlungsbetrag passiviert.
III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ
1. Finanzanlagen
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Stand
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Zugang/
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AFA
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Stand
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01.01.2011
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Abgang
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31.12.2011
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Anteile
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verb.Unternehmen
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3.875.358,97
|
0,00
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0,00
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3.875.358,97
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|
Wertpapiere
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100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
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3.975.358,97
|
0,00
|
0,00
|
3.975.358,97
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2. Eigenkapital
Die Gesellschaft hat Genussrechte emittiert, die auf
Grundlage ihrer Ausgestaltung dem Eigenkapital zuzuordnen
sind. Die Laufzeit der Genussrechte ist unbestimmt. Die
Kündigung der Genussrechte ist frühestens zum
31.12.2015 möglich, wobei eine Kündigungsfrist
von 2 Jahren vereinbart ist. Die Restlaufzeit der
ausgegebenen Genussrechte beträgt damit 7 Jahre.
3. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten haben in einer Höhe von
€ 1.843.142,25 € eine Restlaufzeit von mehr als 5
Jahren. Die Verbindlichkeiten sind teilweise durch
Grundschulden abgesichert.
In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern in Höhe von €
6.000,-- (im Vj. € 7.620,--) enthalten.
IV. SONSTIGE ANGABEN
1. Haftungsverhältnisse €
Bürgschaften 850.000,00
2. Geschäftsführungsorgan
Während des abgelaufenen Wirtschaftsjahrs wurden
die Geschäfte des Unternehmens geführt durch:
Herrn Werner Gohl, Singen (bis 23.04.2012)
Herrn Michael Kramer, Singen (bis 23.04.2012)
Herrn Elmar Marmann, Plochingen
Die Geschäftsführer sind jeweils
einzelvertretungsberechtigt.
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses
erfolgte am: 06.08.2012
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