Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 177032
Vorher
TEKSKON GmbH Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Schutztextilien und BekleidungTEKSKON GmbH Entwicklung, Produkion und Vertrieb von Schutztextilien und BekleidungTex-A-Med GmbH
Eingetragen
30.4.1993
Branche
Herstellung von Arbeits- und BerufsbekleidungHerstellung von technischen TextilienVeredlung von Textilien und Bekleidung
Gegenstand
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Schutztextilien und Bekleidung.

Historie

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Management

NameRolle
Tayyibe Dr. Smolik
seit 7.1.2009
Geschäftsführer
Stefan Blatter
seit 7.1.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
BENDIGO Invest AGCHE
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
BENDIGO Invest AG
Switzerland
410.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

TEXAMED GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 24.009,00 36.318,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 11,00 3.828,00
II. Sachanlagen 23.998,00 32.490,00
B. Umlaufvermögen 630.091,77 701.657,87
I. Vorräte 183.653,91 167.785,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 444.851,14 494.548,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.586,72 39.324,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.549,33 7.601,38
Bilanzsumme, Summe Aktiva 656.650,10 745.577,25

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 140.147,48 125.946,18
I. gezeichnetes Kapital 410.000,00 410.000,00
II. Kapitalrücklage 510.326,88 510.326,88
III. Verlustvortrag 794.380,70 968.373,34
IV. Jahresüberschuss 14.201,30 173.992,64
B. Rückstellungen 15.900,00 341.815,00
C. Verbindlichkeiten 500.602,62 277.816,07
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 430.484,43 265.695,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 70.118,19 12.120,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 656.650,10 745.577,25

Anhang



für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaften finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB Anwendung.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (kurz BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Alle geänderten Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften wurden vollumfänglich umgesetzt.

B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSäTZEN

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265,  268-274a HGB, §§ 276-277 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.

Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften des § 266 HGB und § 275 HGB sowie § 42 GmbHG Anwendung.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neuen HGB Vorschriften nach BilRUG ergaben.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Sachanlagen

Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Umlaufvermögen

Fertige Erzeugnisse und Waren

Die fertigen Erzeugnisse und Waren werden gemäß dem strengen Niederstwertprinzip nach § 253 Absatz 4 HGB mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw. letzten Einkaufspreisen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 410.000,00€ und ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und gewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrages bewertet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 181.381,67€ (Vorjahr: 108.980,38€) und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen insgesamt 204.150,47€ (Vorjahr: 68.878,61€) und haben mit 134.032,28€ (Vorjahr: 56.758,42€) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und mit 70.118,19€ (Vorjahr: 12.120,19€) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 3 Mitarbeiter.

Hallbergmoos, den 29.12.2017

gez. Dr. Tayyibe Smolik                  gez. Stefan Blatter

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.12.2017 festgestellt.

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