Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 114481
Eingetragen
17.7.2008
Branche
Bau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.Architekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Bauausführungen, Schalungen, Stahl-, Beton-, Maurer- und Montage-Arbeiten sowie Trockenbau, der Im- und Export von Baumaterialien und Tiefbau.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Ibrahim Civan
Kolonnenstraße 14, 10829 Berlin
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

OBG Bau GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 92.838,50 92.990,40
I. Sachanlagen 92.838,50 92.990,40
B. Umlaufvermögen 334.793,11 309.626,36
I. Vorräte 147.280,00 73.505,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 141.199,55 163.251,18
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 49.762,11 49.762,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 46.313,56 72.870,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.692,90 7.891,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva 433.324,51 410.508,18

Passiva

   
  31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 118.463,96 48.214,99
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 23.214,99 4.423,09
III. Jahresüberschuss 70.248,97 18.791,90
B. Rückstellungen 43.183,00 14.975,00
C. Verbindlichkeiten 271.677,55 347.318,19
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 196.860,42 261.333,02
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 74.817,13 85.985,17
Bilanzsumme, Summe Passiva 433.324,51 410.508,18

Anhang

Firma OBG Bau GmbH, Gustav-Müller-Str. 47 , 10829 Berlin

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss 2017 entspricht den Grundsätzen ordnungsgemäßer Bilanzierung.

Für die Gliederung und Bewertung wurden die handelsrechtlichen Vorschriften beachtet, wobei hier die Gliederungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften angewandt wurden.

Bilanzsteuerliche Vorschriften wurden ebenfalls beachtet.

Hinsichtlich der Abschreibungs- und Bewertungsmethoden wurden keine Änderungen vorgenommen.

Anlagevermögen

Hinsichtlich der Zusammensetzung und der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf das der Bilanz beigefügte Anlagenverzeichnis verwiesen.

Die Abschreibungen wurden nach der linearen Abschreibungsmethode entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,- € werden ab dem 01.01.2010 gemäß § 6 Abs. 2 EStG sofort abgeschrieben. Die Pflicht zur Aufzeichnung in ein entsprechendes Verzeichnis wurde hierbei berücksichtigt. Bei Anschaffungskosten unter 150,- € wurde das Wirtschaftsgut sofort als Betriebsausgabe berücksichtigt.

Die Gesellschaft weist zum 31.12.2017 Anlagevermögen aus.

Sachanlagen

Das Anlagevermögen wurde zu den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, vermindert um die Absetzung für Abnutzung angesetzt.

Finanzanlagen

Der Jahresabschluss per 31.12.2017 weist diese Position nicht aus.

Umlaufvermögen

Vorräte

Der Jahresabschluss weist einen Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen in Höhe von 2.500,00 € aus.

In Ausführung befindliche Bauaufträge bestanden per 31.12.2017 in Höhe von 144.780,00 €.

Wertmindungen durch Abschläge wurden nicht gebildet. Der Jahresabschluss weist diese Position daher nicht aus.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Es bestehen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 37.349,85 €, Forderungen aus Sicherheitseinbehalten in Höhe von 49.762,11 € sowie zweifelhafte Forderungen in Höhe von 31.140,08 €.

Steuerforderungen

Es bestehen Forderungen zur Umsatzsteuer in Höhe von 3.413,77 €.

Sonstiges Umlaufvermögen

Des weiteren bestehen sonstige Forderungen gegenüber der Urlaubskasse in Höhe von 1.523,00 €, Forderungen gegenüber der Agentur für Arbeit in Höhe 24,00 €, Bonusforderungen in Höhe von 7.250,11 €, Forderungen gegenüber Krankenkassen in Höhe von 380,59 €, Forderungen gegenüber das Personal in Höhe von 61,66 € sowie sonstige Forderungen in Höhe von 10.294,38 €.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten gemäß § 250 HGB Ausgaben vor dem Abschlusstichtag. Im Jahresabschluss per 31.12.2017 werden Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 5.692,90 € ausgewiesen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Eigenkapital zum 31.12.2017 beträgt 25.000,00 € und ist voll eingezahlt.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der jeweiligen Risiken und möglichen Verpflichtungen erforderlich sein wird.

Rückstellungen zur Erfassung latenter Steuerbelastungen nach § 274 HGB waren nicht zu erfassen.

Verbindlichkeiten

Genau bestimmbare Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB sind nicht gegeben.

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, bestehen nicht.

 

Berlin, den 28.01.2019

Ibrahim Civan

gez. Geschäftsleitung Kaufmann

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.407,29 EUR.

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 28.107,82 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.01.2019 festgestellt.

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