MBG Bautenschutz GmbHLiquidiert

15562 Rüdersdorf bei Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt/Oder HRB 7700
Eingetragen
17.11.2005
Branche
Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauZimmerei und IngenieurholzbauRohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau
Gegenstand
Die Durchführung von Holzund Bautenschutz sowie Erdbewegung- und Baggerarbeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Roman Görbig
seit 3.12.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

MBG Bautenschutz GmbH

Rüdersdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Inhaltsverzeichnis

A. Bilanz zum 31. Dezember 2010

B. Anhang

A. Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

    Geschäftsjahr 2010
EUR
Vorjahr 2009
EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen 2,00 2,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 23.576,00 23.578,00 16.997,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge 0,00 3.625,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren 4.500,00 4.550,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00 4.500,00 3.320,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 63.182,97 39.266,20
2. sonstige Vermögensgegenstände 139.797,85 202.980,82 48.311,16
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 0,00/VJ 1.747,00)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.868,38 2.188,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 760,00 600,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 46.099,44
Summe AKTIVA 295.787,64 287.441,92

PASSIVA

Geschäftsjahr 2010
EUR
Vorjahr 2009
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust -71.099,44 -46.099,44 -193.581,56
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 46.099,44 168.581,56
0,00 0,00
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 35.393,15 6.182,95
2. sonstige Rückstellungen 12.770,00 48.163,15 19.440,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8.793,68 6.389,47
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 3.625,00 3.625,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 159.836,62 149.922,61
4. sonstige Verbindlichkeiten 75.369,19 247.624,49 101.881,89
- davon aus Steuern (GJ 31.648,37/VJ 7.067,45)
Summe PASSIVA 295.787,64 287.441,92

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft ist mit 46.099,44 EUR bilanziell überschuldet. Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter, die diesen Betrag übersteigen, so dass nicht von einer rechtlichen Überschuldung auszugehen ist. Darüber hinaus bestehen stille Reserven überwiegend im Anlagevermögen und es wird von einer positiven Ertragsprognose ausgegangen.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungskosten zwischen € 150 und € 1.000 betrugen, wurde gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet, welcher über 5 Jahre abgeschrieben wird

Die in Ausführung befindlichen Bauaufträge sind zu Herstellungskosten, unter Beachtung des Niederstwertprinzips, angesetzt.

Der Bestand an Waren ist zu Anschaffungskosten, unter Beachtung des Niederstwertprinzips, angesetzt.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und flüssigen Mittel wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Bei der Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind bis auf 45.509,00 EUR innerhalb eines Jahres fällig.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen einen Gesellschafter in Höhe von 90.514,49 EUR enthalten.

Im Rechnungsabgrenzungsposten sind Kfz-Steuern und Versicherungsbeiträge zeitanteilig abgegrenzt.

Das gezeichnete Kapital ist gemäß Gesellschaftsvertrag ausgewiesen.

Der Bilanzverlust ergibt sich wie folgt:

2010
2009
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 122.482,12 -2.493,67
Verlustvortrag aus dem Vorjahr - 193.581,56 -191.087,89
Bilanzverlust 71.099,44 193.581,56

Die Steuerrückstellungen betreffen nicht fällige Umsatzsteuer gemäß § 20 UStG und Gewerbesteuer 2010.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben 6.623,84 EUR Restlaufzeiten von größer als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Von den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entfallen 90.514,49 EUR auf einen Gesellschafter.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten haben 10.048,00 EUR Restlaufzeiten von größer als 5 Jahren, die übrigen sonstigen Verbindlichkeiten von 65.321,19 EUR haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind in Höhe von 129.722,83 EUR Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens und 6.703,00 EUR Erträge aus der Erhöhung des Aktivwertes der Rückdeckungsversicherung enthalten.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Michael Schink-Ehlert, Altlandsberg

Olaf Mertin, Berlin (bis 04.05.2010).

Sie haben jeweils Einzelvertretungsbefugnis und sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Rüdersdorf, den 5. Dezember 2011

Geschäftsführer

Feststellung des Jahresabschlusses 2010

In der Gesellschafterversammlung vom 6. Dezember 2011 wurde der Jahresabschluss 2010 festgestellt.

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