BDB Systems GmbHLiquidiert

Hähnelstraße 15, 12159 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 121026
Eingetragen
23.7.2009
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieBetrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für DritteEntwicklung und Programmierung von Anwendungssoftware
Gegenstand
Die Entwicklung eigener Softwareprodukte, die Betreuung von Anwendern dieser Systeme, die Beratung von Kunden bei der Konzeption von Geschäftsprozessen und deren informationstechnischer Implementierung, die Erbringung von softwarespezifischen Dienstleistungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Joachim Dr. Bues
seit 6.3.2026
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Joachim Bues
Berlin
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

BDB Systems GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

15239

18228,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

13666

17666

II. Sachanlagen

1573

562

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

3076,96

18272,70

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

8660,20

34944,96

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0

75

Summe Aktiva

59202,26

71520.66



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

25000

25000

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-25075,00

-53977,74

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-32151,10

28902,74

B. Rückstellungen

1500

45000

C. Verbindlichkeiten

38985,81

30687,02

D. Rechnungsabgrenzungsposten

18677,26

36333,64

Summe Passiva

59202,26

71520,66

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewerlungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses und Offenlegung werden in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden,
Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufivendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufuermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die
Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände alls, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzrngsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der For1führung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewerlet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der
Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die immateriellen Vergögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibunge, aangesetzt. Die gereingwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen € 150 und € 1.000 werden in einem Sammelposten erfasst und über fünf Jahre abgeschrieben.

Bankguthaben

Die Bankguthaben wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ennittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen umfassen sämtliche Risiken, soweit sie im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbar waren.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Darlehensverbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von EUR 5.671,41, Vorjahr EUR 0,00.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden zum
Abschlussstichtag nicht.

Ergänzende Angaben

(1) Geschäftsführer

Geschäftsführer im abgelaufenen Berichtsjahr war Herr Dr. Joachim Bues.

 

Berlin, den 11. November 2014

gez. Dr. J. Bues

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 11.11.2014

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