Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 37964
Vorher
BergNet Onlinedienst GmbH
Eingetragen
27.12.1996
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieBetrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
Gegenstand
Ermöglichung einer Onlineverbindung von Privat- und Firmenkunden in Datennetze, der Handel mit Hard- und Software, die Systembetreuung und EDV-Beratung, der Einkauf von Produkten der EDV sowie die Vermietung und Verpachtung von Wirtschaftsgütern und die Beratung, Erstellung und Zurverfügungsstellung von Software.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Rolf Hellmut Böhm
seit 8.8.2008
Prokura
Andreas Boehm
seit 8.8.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Andreas Böhm
Lindlar
100.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

BergNet GmbH

Lindlar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 325.098,00 281.704,30
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.849,00 13.233,00
II. Sachanlagen 265.649,00 217.871,30
III. Finanzanlagen 50.600,00 50.600,00
B. Umlaufvermögen 863.084,43 609.826,20
I. Vorräte 9.787,03 27.229,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 128.733,00 152.507,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 724.564,40 430.089,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 19.823,64 38.507,58
Aktiva 1.208.006,07 930.038,08

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 835.530,00 589.006,22
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 563.441,63 425.780,07
III. Jahresüberschuss 246.523,78 137.661,56
B. Rückstellungen 131.577,70 82.922,61
C. Verbindlichkeiten 240.898,37 237.561,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 90.898,35 54.227,91
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 150.000,02 183.333,34
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 20.548,00
Passiva 1.208.006,07 930.038,08

Anhang

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angaben im Anhang ausgeübt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachanlagevermögen und die Finanzanlagen  wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgten entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter wurden linear im Rahmen der zulässigen Sätze abgeschrieben. Von dem Bewertungswahlrecht nach § 6 Abs. 2 EStG (volle Absetzung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung) wurde Gebrauch gemacht.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, kamen diese zum Ansatz.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert, vermindert um Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips, angesetzt.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Soweit erforderlich wurden Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag bewertet.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Umlaufvermögen

Der Betrag der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der Forderungen gegen über Gesellschaftern beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 70,21).

Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen EUR 90.898,35 (Vorjahr: EUR 54.227,91).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem verbundenen Unternehmen beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00).

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. SONSTIGE ANGABEN

Allein vertretungsberechtigter Geschäftsführer im Geschäftsjahr war der Kaufmann Herr Andreas Böhm.

 

Lindlar, den 31. Juli 2024

gez. Andreas Böhm, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.07.2024 festgestellt.

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