Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 126312
Eingetragen
11.2.2013
Branche
Herstellung von Lampen und LeuchtenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieHerstellung von elektrischem Installationsmaterial
Gegenstand
Die Produktion und Entwicklung sowie der Vertrieb inkl. Servicebetreuung von Lichtund Beleuchtungssystemen. Beratungsleistungen zählen ebenso zum Leistungsumfang der Gesellschaft.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (5)

NameAnteil
P**** S*******
2.50%
S******** L***
2.00%
0.99%

Gesellschafter
Beta

2 von 3 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
CCFJ Vermögensverwaltung GmbH
Germany
95.00%
P**** S*******
2.50%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Optonaval GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.332.270,00 1.258.407,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.293.740,00 1.226.233,00
II. Sachanlagen 38.530,00 32.174,00
B. Umlaufvermögen 2.197.799,78 1.389.451,45
I. Vorräte 1.596.305,22 1.050.273,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 313.690,97 144.310,75
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -19.188,00 -13.431,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 287.803,59 194.866,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 284.380,00 9.444,32
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   9.302.457,31
Aktiva 3.814.449,78 11.959.760,08

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.858.155,76 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 250.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 13.275.000,00  
III. Verlustvortrag 9.327.457,31 7.802.910,55
IV. Jahresfehlbetrag 2.339.386,93 1.524.546,76
V. nicht gedeckter Fehlbetrag   9.302.457,31
B. Rückstellungen 36.476,33 37.163,07
C. Verbindlichkeiten 1.919.817,69 11.922.597,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.619.817,69 567.710,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 300.000,00 11.354.886,38
davon gegenüber Gesellschaftern 300.000,00 11.354.886,38
Passiva 3.814.449,78 11.959.760,08

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Optonaval GmbH hat ihren Sitz in Hamburg und ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Hamburg unter 126312 eingetragen.

Der Jahresabschluss der Optonaval GmbH wurde auf der Grundlage der Gliederung-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 267, 274a, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800,00 wurden gemäß § 6 II EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Herstellungskosten angesetzt. Kosten der allgemeinen Verwaltung wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Soweit Einzelwertberichtigungen erforderlich waren, wurden diese vorgenommen.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Ausgaben vor den Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. Soweit der Posten über mehrere Jahre aufzulösen ist, erfolgt die Auflösung nach der linearen Methode.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Sonstige Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafter in Höhe von EUR 300.000,00 (Vorjahr EUR 11.354.886,38)

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt..

V. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 45.
Im Geschäftsjahr 2023 wurde das Stammkapital von EUR 25.000,00 auf EUR 250.000,00 erhöht und ein Betrag von EUR 13.275.000,00 der Kapitalrücklage zugeführt.

Namen der Geschäftsführer

Geschäftsführer im Berichtsjahr waren:
- Herr Markus Hempel (bis 30. Juni 2024), Kaufmann, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
- Herr Helmut Christopher Schäding (ab 1. Dezember 2023), Kaufmann, einzelvertretungs- berechtigt.

sonstige Berichtsbestandteile


Hamburg, den 24.10.2024

Helmut Christopher Schäding

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.12.2024 festgestellt.

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