EPD GmbHLiquidiert

53894 Mechernich, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 56616
Vorher
EPD Eifeler Pumpendienst-Betonfördergesellschaft mbH
Eingetragen
27.4.2000
Branche
Großhandel mit TabakwarenEinzelhandel mit TabakwarenGroßhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren
Gegenstand
das Fördern und Befördern von Beton sowie die Vermietung von Betonpumpen, der Handel mit Waren aller Art, insbesondere der Einzelhandel mit Papier, Schreibwaren, Bastelartikeln, Zubehör für Bürotechnik, Dekorationsartikeln, Tabakwaren, Zeitschriften, Süßwaren, Glückwunschkarten, Party- und Geschenkartikeln sowie Dienstleistungen aller Art, die keiner besonderen staatlichen Genehmigung bedürfen, insbesondere Beratung und Serviceleistungen im Betonverarbeitungswesen.

Historie

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Management

NameRolle
Volker Wilhelm Grimm
seit 30.11.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

EPD GmbH

Brühl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 43.318,51 56.989,99
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.958,00 10.034,00
II. Sachanlagen 35.360,51 41.955,99
III. Finanzanlagen 0,00 5.000,00
B. Umlaufvermögen 94.984,09 89.780,36
I. Vorräte 77.849,23 64.642,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.229,39 5.958,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.905,47 19.179,83
Bilanzsumme, Summe Aktiva 138.302,60 146.770,35

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 47.869,69 46.010,13
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 21.010,13 20.057,72
III. Jahresüberschuss 1.859,56 952,41
B. Rückstellungen 2.557,73 3.373,23
C. Verbindlichkeiten 87.875,18 97.386,99
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 25.743,03 36.961,76
Bilanzsumme, Summe Passiva 138.302,60 146.770,35

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu
 Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche
 Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Besondere Angaben zu Bewertungsvereinfachungen

Zur Bewertung des Vorratsvermögens wurden gemäß § 256 HGB Verbrauchsfolgeverfahren angewandt. Zwischen den im Einzelfall angewandten Verfahren und den auf der Grundlage von Marktpreisen festgelegten Werten ergaben sich wesentliche Unterschiede, die an dieser Stelle angegeben werden.

 

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.112,54 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 12.446,49 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 3.300,00 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 47.978,74 EUR.

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