Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 12387
Eingetragen
1.9.2003
Branche
Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareEinzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
der Vertrieb von Hard- und Software, die Aufarbeitung von EDV-Geräten und Kassensystemen aller Art und die Entsorgung von Geräten der Informationstechnik.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Re-Comp GmbH

Remscheid

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 243.084,92 225.152,23
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.003,00 3.611,00
II. Sachanlagen 72.218,00 87.633,00
III. Finanzanlagen 167.863,92 133.908,23
B. Umlaufvermögen 904.793,14 979.117,12
I. Vorräte 581.052,00 497.115,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 288.455,77 422.933,89
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 34.799,10 73.376,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 35.285,37 59.068,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.867,78 4.198,49
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.149.745,84 1.208.467,84

Passiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 151.562,16 397.922,60
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Gewinnvortrag 367.922,60 587.689,06
III. Jahresfehlbetrag 246.360,44 219.766,46
B. Rückstellungen 353.036,00 432.401,00
C. Verbindlichkeiten 645.147,68 378.144,24
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 505.078,79 378.144,24
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.149.745,84 1.208.467,84

Anhang für das Geschäftsjahr 2009

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, haben wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden überwiegend degressiv im Rahmen der steuerlich zulässigen Sätze abgeschrieben. Auf die lineare Methode wird übergegangen, sobald sie zu höheren Abschreibungsbeträgen im Geschäftsjahr führt.

Bewegliche Anlagegüter des Sachanlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Jahr des Zugangs abgeschrieben. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert zwischen Euro 150,00 und Euro 1.000,00 werden in einem Sammelpool zusammengefasst und planmäßig über 5 Jahre abgeschrieben.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die fertigen Erzeugnisse und Waren werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die sonstigen Rückstellungen werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagenspiegel (Anlage II) zu entnehmen.

Umlaufvermögen

Der Betrag der Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf Euro 34.799,10 (Vorjahr: Euro 73.376,76).

Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr in Höhe von Euro 246.360,44 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Rückstellungen

Dies Zusammensetzung der Rückstellungen ergeben sich aus dem Rückstellungsspiegel (Anlage V).

Verbindlichkeiten

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel (Anlage VI).

ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

SONSTIGE ANGABEN

Während des Zeitraums vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009 waren durchschnittlich 25 Arbeit­nehmer beschäftigt.

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin im Geschäftsjahr war Frau Angelika Loska.

 

Remscheid, 24. Juni 2010

Angelika Loska, Geschäftsführerin

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