Reisebüro Summertime GmbHLiquidiert

85399 Hallbergmoos, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 123433
Eingetragen
22.12.1998
Branche
ReisebürosReiseveranstalterErbringung sonstiger reisebezogener Dienstleistungen a. n. g.
Gegenstand
Betrieb eines Reisebüros und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten

Historie

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Management

NameRolle
Turhan Selcuk
seit 17.2.2011
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
75.00%
Stefan WeillerAirport-Reisen GmbH
25.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

37500
75.00%
Germany
12500
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Reisebüro Summertime GmbH

Oberding

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktivseite

31.12.2009
EUR
31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2,00 2,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 138.623,00 146.277,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.645,50 143.268,50 4.966,50
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. geleistete Anzahlungen 3.800,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 19.048,63 53.269,54
2. sonstige Vermögensgegenstände 94.540,74 113.589,37 178.007,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.854,17 9.404,98
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 23.498,41 0,00
SUMME AKTIVA 301.012,45 391.927,82

PASSIVSEITE

31.12.2009
EUR
31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag 14.266,13 - 70,34
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss - 63.329,13 14.336,47
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 23.498,41 0,00
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 0,00 1.795,11
2. sonstige Rückstellungen 0,00 0,00 3.500,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 104.967,35 40.893,12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 35.888,25 (40.893,12)
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 11.200,00 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 11.200,00 (0,00)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 61.874,39 75.777,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 61.874,39 (75.777,25)
4. sonstige Verbindlichkeiten 122.970,71 301.012,45 230.131,62
- davon aus Steuern: 12.728,83 (16.048,77)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1.204,53 (0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 117.470,71 (139.639,91)
SUMME PASSIVA 301.012,45 391.927,82
31.12.2009
EUR
31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften 173.000,00 173.000,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2009

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Holidayland Reisebüro Summertime GmbH zum 31.12.2009 wurden unverändert.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 2009 75.642,84 2008 172.724,18

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr
Verbindlichkeiten 2009 226.433,35 2008 346.801,99

Verlustverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, den Bilanzverlust zu verrechnen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Selcuk Turhan

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Flughafen-München, 27.12.2010

Geschäftsführer

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