Weyershäuser GmbHLiquidiert

35288 Wohratal, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Marburg HRB 3505
Eingetragen
23.3.1992
Branche
Dachdeckerei und BauspenglereiHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenGlasergewerbe
Gegenstand
Ausführung von Dacheindeckungen, Fassadenverkleidungen und Klempnerarbeiten einschließlich Lieferung und Verkauf sämtlicher hierzu erforderlichen Materialien.

Historie

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Management

NameRolle
Tim Schmiermund
seit 7.12.2018
Liquidator
Tim Urban
seit 15.9.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Tim Urban
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Tim Urban
25.600 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Weyershäuser GmbH

Wohratal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Geschäfts- oder Firmenwert 1,00 1,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1,00 1,00
2. technische Anlagen und Maschinen 5.338,00 6.070,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 84.025,00 89.364,00 94.046,00
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 9.900,00 9.900,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge 11.000,00 0,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren 14.502,79 25.502,79 19.876,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 32.064,60 47.796,90
2. sonstige Vermögensgegenstände 9.363,13 41.427,73 7.265,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.143,88 12.531,76
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 67.422,61 42.532,12
SUMME AKTIVA 235.762,01 240.020,58

Passiva

31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -68.096,71 -46.499,42
III. Jahresfehlbetrag -24.890,49 -21.597,29
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 67.422,61 42.532,12
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.990,22 3.443,16
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 1.990,22 (3.443,16)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.613,02 3.543,08
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 1.613,02 (3.543,08)
3. sonstige Verbindlichkeiten 230.158,77 233.762,01 231.034,34
- davon aus Steuern in EUR: 84,38 (2.329,35)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR: 86,80 (952,34)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 14.587,04 (26.298,61)
SUMME PASSIVA 235.762,01 240.020,58

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

2010 2010 2009
EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse 246.799,88 203.218,47
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 11.000,00 0,00
3. sonstige betriebliche Erträge 5.208,00 263.007,88 5.208,00
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -123.173,63 -69.142,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -18.133,20 -141.306,83 -15.526,23
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -55.316,80 -68.253,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -34.255,22 -89.572,02 -35.196,58
- davon für Altersversorgung in EUR: -1.839,55 (-1.653,94)
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs -10.753,00 -11.053,81
7. sonstige betriebliche Aufwendungen -45.002,19 -29.887,87
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 541,02
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -748,09 -748,09 -585,49
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -24.374,25 -20.678,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 104,41 -142,65
12. sonstige Steuern -620,65 -776,64
13. Jahresfehlbetrag -24.890,49 -21.597,29

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und nach des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich keine Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben. Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen wurde gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Arbeiten werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 41.427,73 0,00 55.062,52 0,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der aktivische Ausweis "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ist gleichzusetzen mit der bilanziellen Überschuldung, nicht jedoch mit der Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts. Zur Beseitigung der Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts sind folgende Maßnahmen vorgenommen worden:

Rangrücktrittserklärung zu den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von 215.571,73 EUR.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Jahresabschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 233.762,01 233.762,01 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 238.020,58 238.020,58 0,00

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 215.571,73 ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Schmiermund, Tim Dachdeckermeister

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff., 284 ff. HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Gemünden/Wohra, den 28. Februar 2012

Tim Schmiermund, Geschäftsführer

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