Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 165270
Eingetragen
26.2.2015
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Entwicklung, Produktion und Handel mit Akustikelementen sowie Entwicklung, Produktion und Handel mit Büroausstattung, ferner die Erbringung von Beratungsleistung im Bereich Raumakustik.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
90.00%
L*** F*****
10.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Neu Boltenhagen
22.500 €
90.00%
L*** F*****
2.500 €
10.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

AGORAphil GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 10.676,00 9.326,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.407,00 5.647,00
1. Geschäfts- oder Firmenwert 1,00 1,00
2. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 7.406,00 5.646,00
II. Sachanlagen 3.269,00 3.679,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.269,00 3.679,00
B. Umlaufvermögen 271.159,24 128.455,10
I. Vorräte 23.927,96 30.962,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 148.669,04 66.798,30
1. Forderungen gegen Gesellschafter 7.058,93 7.306,83
2. sonstige Vermögensgegenstände 141.610,11 59.491,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7.763,98 7.763,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 98.562,24 30.694,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.640,65 3.666,75
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 424.036,31 298.510,69
Aktiva 707.512,20 439.958,54

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 323.510,69 306.684,83
III. Jahresfehlbetrag 125.525,62 16.825,86
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 424.036,31 298.510,69
B. Rückstellungen 99.483,86 4.287,32
C. Verbindlichkeiten 608.028,34 435.671,22
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 430.513,50 269.084,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 120.458,34  
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 310.055,16 269.084,70
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 10.440,00 10.080,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.440,00 10.080,00
3. sonstige Verbindlichkeiten 167.074,84 156.506,52
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 167.074,84 116.506,52
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 40.000,00
Passiva 707.512,20 439.958,54

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1.1.2021 - 31.12.2021
EUR
1. Rohergebnis 462.832,57 405.846,85
2. Personalaufwand 478.083,26 303.261,10
a) Löhne und Gehälter 402.417,35 237.045,85
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 75.665,91 66.215,25
davon für Altersversorgung   4.132,00
3. Abschreibungen 8.043,79 3.303,57
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 8.043,79 3.303,57
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 97.526,53 112.254,17
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.704,61 3.853,87
6. Ergebnis nach Steuern -125.525,62 -16.825,86
7. Jahresfehlbetrag 125.525,62 16.825,86

Der Anhang

soweit die darzustellenden Sachverhalte vorliegen.
Die Gesellschaft macht von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs gemäß § 288 HGB Gebrauch.
Allgemeine Angaben
Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des HGB und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.
Die Gesellschaft ist eine Kleinkapitalgesellschaft im Sinne des § 267 a HGB.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Aufgabenerleichterungen des § 288 HGB in Anspruch.
Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung
Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.
Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu 800,- Euro werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.
Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.
Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.
Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.
Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz
Umlaufvermögen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. 145.838,85 Euro enthalten Forderungen gegenüber Gesellschafter i.H.v. 7.058,93 Euro.
Eigenkapital
Das Stammkapital ist mit dem Nennbetrag i.H.v. 25.000,- Euro angesetzt.
Rückstellungen
Die Rückstellungen i.H.v. 96.760,52 Euro enthalten Kosten für die Aufstellung des Jahresabschlusses i.H.v. 3.500,- Euro, Personalkosten i.H.v. 93.260,52 Euro.
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen i.H.v. 1.858,29 Euro enthalten Kosten für die Buchführung, Telefon und Unfallversicherung.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden i.H.v. 150.419,18 Euro bilanziert.
Sonstige Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten i.H.v. 440.953,50 Euro enthalten Verbindlichkeiten gegenüber M. Hartung e. K. i.H.v. 10.440,- Euro und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter i.H.v. 430.513,50 Euro.
Haftungsverhältnisse
Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.
Sonstige Angaben
Personalstand
Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich sieben Arbeitnehmer beschäftigt (§ 285 Nr. 7 HGB). Die Berechnung erfolgte nach § 267 Abs. 5 HGB.
Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahr lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Hartung. Ihm wurde Alleinvertretungsbefugnis erteilt.
Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

gez.

Barbara Hartung (Geschäftsführerin)

sonstige Berichtsbestandteile

gez.

Barbara Hartung (Geschäftsführerin)


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.10.2023 festgestellt.

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