Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 109057
Eingetragen
27.6.2000
Branche
Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen ErzeugnissenGroßhandel mit pharmazeutischen ErzeugnissenHerstellung von pharmazeutischen Grundstoffen
Gegenstand
Die Entwicklung und Produktion, sowie der Vertrieb von flüssigen Humanarzneimitteln, Kosmetika und Dentalprodukten. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, Unternehmen gleichartigen oder ähnlichen Gegenstandes zu errichten oder bestehende zu erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen, sowohl im In- wie im Ausland, und überhaupt sämtliche Geschäfte zu betreiben, die im Interesse der Gesellschaft liegen oder geeignet sind, die Unternehmungen der Gesellschaft zu fördern.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Javier Florez
seit 17.10.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 4 angezeigt

76283 Karlsruhe
27.000 €
90.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

ALPHA C. PHARM-D.M.I. GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 49.399,00 61.605,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 49.397,00 61.603,00
B. Umlaufvermögen 413.235,50 364.516,44
I. Vorräte 148.537,96 144.068,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 193.243,45 13.007,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 71.454,09 207.441,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.351,69 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 465.986,19 426.121,44

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 98.931,17 96.648,85
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Bilanzgewinn 68.931,17 66.648,85
B. Rückstellungen 65.091,00 8.297,00
C. Verbindlichkeiten 301.964,02 321.175,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 465.986,19 426.121,44

Anhang


  I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den Vorschriften des GmbHG erstellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten von Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso die Vermerke, die wahlweise in Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder Anhang anzubringen sind, werden ausschließlich im Anhang aufgeführt.


II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:


1. Anlagevermögen

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten bewertet und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden  zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Bei Anlagezugängen werden zeitanteilige Abschreibungen vorgenommen.  Die Abschreibungen werden unter Bezug auf die branchenüblichen Nutzungsdauern errechnet. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode.

2. Umlaufvermögen

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Die fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bewertet.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sowie der Kassenbestand sind mit den Nominalwerten angesetzt.

3. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital enspricht dem Nennbetrag.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischen Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.


III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Angaben zu Fristigkeiten der Forderungen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände teilen sich hinsichtlich der Fristigkeit wie folgt auf:
  

Art der Forderung
Gesamt
Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr
Restlaufzeit
über 1 Jahr
 
EUR
EUR
EUR
aus Lieferungen und Leistungen
178.890,55
178.890,55
0,00
sonstige Vermögensgegenstände
14.352,90
14.352,90
0,00
 
193.243,45
193.243,45
0,00




2. Angaben zu Fälligkeiten der Verbindlichkeiten

Die Fälligkeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:

  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamt
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2012
 
bis zu 1 Jahr
2 bis 5 Jahre
über 5 Jahre
 
EUR
EUR
EUR
EUR
gegenüber Kreditinstituten
47.723,72
41.580,97
6.142,75
0,00
aus Lieferungen und Leistungen
3.745,52
3.745,52
0,00
0,00
gegenüber Gesellschaftern
234.241,00
0,00
0,00
234.241,00
sonstige Verbindlichkeiten
16.253,78
16.253,78
0,00
0,00
 
301.964,02
61.580,27
6.142,75
234.241,00



3. Passive latente Steuern

Die passiven latenten Steuern resultieren aus Differenzen bilanzieller Wertansätze im Anlagevermögen. Durch die Inanspruchnahme von degressiven Abschreibungen (§ 7 Abs. 2 EStG) und Sonderabschreibungen nach § 7g EStG in den Vorjahren ergeben sich Abweichungen von insgesamt 10.906,00 EUR. Der Berechnung wurde ein Steuersatz von rd. 30% zugrunde gelegt.


IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Gesamtkostenverfahren

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.


V. Sonstige Anhangangaben

1. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch Herrn Javier Florez wahrgenommen.

gez. Javier Florez

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.09.2013 festgestellt.

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