Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 15459
Vorher
Taurus-Vermittlungs-GmbHInterVida FinanzConsulting GmbH
Eingetragen
12.12.2003
Branche
Vermittlung von KreditenVermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVermittlung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Gegenstand
Vermittlung von Darlehen, Versicherungen und Bausparverträgen, sowie Marketing, Werbung und Büroservice. Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Wohnräume sowie gewerbliche Räume

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Manuel Hermann Groll
Farrenpointstr. 30, 83059 Kolbermoor
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

InterVida Marketing GmbH

Rosenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 13.304,00 10.287,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 963,00 738,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 963,00 738,00
II. Sachanlagen 12.341,00 9.549,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.341,00 9.549,00
B. Umlaufvermögen 56.341,55 33.237,90
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.801,32 12.422,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.089,75 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 24.711,57 12.422,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 30.540,23 20.815,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten 113,53 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 69.759,08 43.524,90

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 4.085,71 6.134,26
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 22.656,53 0,00
III. Jahresüberschuss 1.742,24 0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 -18.865,74
B. Rückstellungen 1.300,00 1.300,00
1. sonstige Rückstellungen 1.300,00 1.300,00
C. Verbindlichkeiten 64.373,37 35.852,64
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.257,00 915,78
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 48.113,08 0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten 14.003,29 34.936,86
davon aus Steuern 6.898,38 317,79
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 238,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 69.759,08 43.524,90

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung aufgestellt.


Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.


Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.


Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.


Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.


Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.


Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung


Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.


Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. / Sie werden im Anlagenspiegel des Folgejahres als Abgang dargestellt. / Nach der Abgangsfiktion wird ihr Abgang nach fünf Jahren unterstellt.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.


Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.


Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.


Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.


Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.


Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz


Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt


Finanzanlagen


Es bestehen Ausleihungen an Gesellschafter in Höhe von 6.161,14 € .


Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:


Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 1.089,75
24.711,57
0
24.711,57
3.141,37
12.339,94
0
12.339,94

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 6.161,14 € ausgewiesen.


Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen von 18.520,43 € .


Das Stammkapital von 25.000,00 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt.


Im Posten Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag von 22.656,53 € enthalten.



Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Abschluss und Prüfung und Rückstellung für Erfüllung der Aufbewahlungspflicht.


Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Verbindlichkeiten 64.373,37 64.373,37 39.561,37 39.561,37


Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern / sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von 0,00 € enthalten.


Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen / sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 1.577,48 € ausgewiesen.


Unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 48.113,08 € ausgewiesen.


Sonstige Angaben

Geschäftsführung


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Manuel Groll.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.


Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.



Raubling, den ...

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 17.2.2012.

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