SWK Beratungsgesellschaft mbH

Sixtstraße 13, 75217 Birkenfeld, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 505902
Vorher
Suedes, Wagner & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbHSWK Steuerberatungsgesellschaft mbH
Eingetragen
1.12.2005
Branche
Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende BerufsausübungsgesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Buchführung (Buchen laufender Geschäftsvorfälle und laufende Lohnabrechnungen im Sinne des § 6 Nr. 3 und 4 StBerG), Controlling, betriebswirtschaftliche Beratung, Umstrukturierung und Sanierung, soweit diese Tätigkeiten nicht den Vorbehaltsaufgaben der Steuerberater gemäß § 1 StBerG unterfallen.

Historie

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Management

NameRolle
Ute Lechler
seit 9.10.2014
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
autamo GmbH audit tax & MORE Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

autamo GmbH audit tax & MORE Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Suedes, Wagner & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH

Pforzheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 462.680,34 547.423,34
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 70.947,00
II. Sachanlagen 461.911,34 475.711,34
III. Finanzanlagen 765,00 765,00
B. Umlaufvermögen 204.468,44 186.151,13
I. Vorräte 69.126,00 39.145,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 116.050,54 139.946,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.291,90 7.060,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.057,00 12.594,00
D. Aktive latente Steuern 15.066,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 693.271,78 746.168,47

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 77.970,60 113.714,51
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 85.000,00 85.000,00
III. Gewinnvortrag 3.714,51 189,78
IV. Jahresfehlbetrag 35.743,91 -3.524,73
B. Rückstellungen 4.184,00 4.384,28
C. Verbindlichkeiten 611.117,18 628.069,68
Bilanzsumme, Summe Passiva 693.271,78 746.168,47

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Suedes, Wagner & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Es wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2010 anzuwenden.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Folgende Aufwendungen wurden für die Währungsumstellung auf den Euro aktiviert:

Abschreibung auf Praxiswerte

Der entgeltlich erworbene Praxiswert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer  wurden 6 Jahre festgelegt.

Restlaufzeiten Forderungen und Verbindlichkeiten

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 354.918,18 (Vorjahr: Euro 326.021,39).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 471.408,03.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
- Grundschuld auf das Betriebsgebäude

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken.

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 15.066,00.

Im Einzelnen gliedert sich der Gesamtbetrag wie folgt:
  

Gesamtbetrag gemäß Ausschüttungssperre
Euro
Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
0,00
Aktivierung latenter Steuern
15.066,00
Aktivierung von Vermögensgegenständen zum beizulegenden Zeitwert
0
Gesamtbetrag
15.066,00


Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Frau Simone Mürle, Steuerberaterin, Pforzheim
 
 
 
Herr Jochen Wagner, Steuerberater, Östringen
 
 
 


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bestanden nicht.

Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Pforzheim, den 9. September 2011
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.09.2011 festgestellt.

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