Winzergenossenschaft Norsingen eG
Ehrenkirchen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2018
Amtsgericht Freiburg i. Br. - GnR
310037
Bestandteile Jahresabschluss
1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung
3. Anhang
1.
Bilanz zum 30.06.2018
Aktivseite
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| II. Sachanlagen |
|
|
|
| 1 Grundstücke.
grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der
Bauten auf fremden Grundstücken |
|
|
|
| 2. Technische Anlagen
und Maschinen |
|
|
|
| 3. Andere Anlagen,
Betriebs- u. Geschäftsausstattung |
|
|
|
| 4. Geleistete
Anzahlungen und Anlagen Im Bau |
|
|
|
| III. Finanzanlagen |
|
|
|
| 1. Beteiligungen |
|
|
|
| 2.
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften |
50.586,60 |
|
50.586,60 |
| 3. Sonstige
Ausleihungen |
|
50.586,60 |
|
| Anlagevermögen
insgesamt |
|
50.586,60 |
50.586,60 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I. Vorräte |
|
|
|
| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
|
|
|
| 2. Unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
|
|
|
| 3, Fertige Erzeugnisse
und Waren |
|
|
|
| 4. Geleistete
Anzahlungen |
|
|
|
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
288.710,13 |
|
285.834,54 |
| 2. |
|
|
|
| 3. Sonstige
Vermögensgegenstände |
|
288.710,13 |
5.259,44 |
| III. Wertpapiere |
|
|
|
| IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
5.788,56 |
1.598,99 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
402,33 |
374,08 |
| D. |
|
|
|
| Summe der
Aktivseite |
|
345.487,62 |
343.653,65 |
|
Passivseite
|
|
|
|
| |
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
| |
EUR |
EUR |
EUR |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
| I.
Geschäftsguthaben |
|
|
|
| 1. der verbleibenden
Mitglieder |
26.093,21 |
|
26.042,11 |
| 2. der ausscheidenden
Mitglieder |
|
|
|
| 3. aus gekündigten
Geschäftsanteilen |
|
26.093,21 |
|
| Rückständige
fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile
EUR |
|
|
( ) |
| II.
Kapitalrücklage |
|
|
|
| III.
Ergebnisrücklagen |
|
|
|
| 1. Gesetzliche
Rücklage |
12.253,38 |
|
11.464,49 |
| 2. Andere
Ergebnisrücklagen |
14.232,40 |
26.485,78 |
11.865,72 |
| IV. Bilanzgewinn |
|
|
|
| 1. Gewinnvortrag /
Verlustvortrag |
|
|
- 1.451,34 |
| 2.
Jahresüberschuss |
87,92 |
|
4.606,91 |
| 3. Einstellung in /
Entnahmen aus Rücktagen |
|
|
|
| 4. |
|
87,92 |
|
| Eigenkapital
insgesamt |
|
52.666,91 |
52.527,89 |
| B. Sonderposten mit
Rücklageanteil |
|
|
|
| 1. |
|
|
|
| C.
Rückstellungen |
|
|
|
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
|
|
|
| 2.
Steuerrückstellungen |
|
|
|
| 3. Sonstig
Rückstellungen |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
|
|
|
| 2. Erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
|
|
|
| 3. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
257.091,45 |
|
257.678,74 |
| 4 Verbindlichkeiten aus
der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
|
|
|
| 5. Darlehen |
|
|
|
| B. Sonstige
Verbindlichkeiten |
33.429,26 |
290.520,71 |
31.147,02 |
| €.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
|
| Summe der
Passivseite |
|
345.487,62 |
343.653,65 |
2.
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zelt vom
01.07.2017 bis 30.08.2018
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
| 1. Rohergebnis |
|
11.010,19 |
15.398,24 |
| 2. Personalaufwand |
|
|
|
| a) Löhne und
Gehälter |
- 3.913,09 |
- 4.544,55 |
-3.755,45 |
| b) Soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung |
- 631,48 |
|
- 724,08 |
| davon für
Altersversorgung EUR |
|
|
|
| Abschreibungen |
|
|
|
| 3. a) auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
|
|
| b) auf
Vermögensgegenstände des
Umlaufvermögens soweit diese die in der
Genossenschaft üblichen Abschreibungen
überschreiten |
|
|
|
| 4. Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
- 8.388,05 |
- 6.388,05 |
- 6.319,72 |
| Zwischensumme |
|
|
|
| 5. Erträge aus
Beteiligungen und Geschäftsguthaben |
31,20 |
|
31,20 |
| 6. Erträge aus
anderen Wertpapieren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens |
|
|
|
| 7. Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
838,91 |
|
803,88 |
| Zwischensumme (5-7) |
|
|
|
| 8. Abschreibungen auf
Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens |
|
|
|
| 9. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
- 613,63 |
254,48 |
-583,01 |
| 10. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
332,07 |
4.851,06 |
| 11. Steuern vom
Einkommen und vom Ertrag |
|
|
|
| 12. Sonstige
Steuern |
|
- 244,15 |
- 244,15 |
| 13.
Jahresüberschuss |
|
87,92 |
4.606,91 |
| 14.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
|
|
- 1.451,34 |
| 15. Einstellung in die
Rücklagen |
|
|
|
| 16. Entnahme aus den
Rücklagen |
|
|
|
| 17. Bilanzgewinn |
|
-87,92 |
3.155,57 |
3. Anhang
A. Allgemeine Angaben
In der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung ergaben sich keine Veränderungen.
B. Erläuterungen zu den
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden angewandt:
Bauten und bewegliche Anlagegegenstände wurden mit
den Anschaffungskosten bewertet. Auf Bauten wurden
planmäßige lineare Abschreibungen vorgenommen.
Bewegliche Anlagegegenstände wurden linear
abgeschrieben.
Geringwertige Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungspreis
(vermindert um Vorsteuer) von 410 € sind voll
abgeschrieben und als Abgang behandelt worden. Nach dem
1.1.2008 angeschaffte Wirtschaftsgüter mit einem
Anschaffungspreis zwischen 410 € und 1000 €
(jeweils vermindert um Vorsteuer) wurden jahrgangsweise in
einen Sammelposten eingestellt und werden über 5 Jahre
abgeschrieben.
Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten
bewertet.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert
bewertet.
Die flüssigen Mittel wurden alle mit dem Nennwert
angesetzt.
Rechnungsabgrenzungsposten wurden zeitanteilig
ermittelt.
Rückstellungen sind in Höhe der
voraussichtlichen Inanspruchnahme nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung gebildet.
Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des
Vorjahres wurde nicht abgewichen.
C. Entwicklung des
Anlagevermögens
(volle EUR)
|
|
Anschaffungs-/ Herstellungs |
a) Zugänge b) Zuschreibungen |
Umbuchungen |
a) Abgänge b) Zuschüsse |
|
|
(historisch) |
im Geschäftsjahr |
|
|
(+) |
(+) |
(+/-) |
(-) |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
0,00 |
a) 0,00
b) 0,00 |
0,00 |
a) 0,00
b) 0,00 |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der
Bauten auf fremden Grundstücken |
39.880,77 |
a) 0,00
b) 0,00 |
0,00 |
a) 0,00
b) 0,00 |
| 2. Technische Anlagen
und Maschinen |
14.901,83 |
a) 0,00
b) 0,00 |
0,00 |
a) 0,00
b) 0,00 |
| 3. Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
199,99 |
a) 0,00
b) 0,00 |
0,00 |
a) 0,00
b) 0,00 |
| 4. Geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
a) 0,00
b) 0,00 |
0,00 |
a) 0,00
b) 0,00 |
| |
54.982,59 |
a) 0,00
b) 0,00 |
0,00 |
0,00
0,00 |
| III. Finanzanlagen |
|
|
|
|
| 1. Beteiligungen |
0,00 |
a) 0,00
b) 0,00 |
0,00 |
a) 0,00
b) 0,00 |
| 2.
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften |
50.586,60 |
a) 0,00
b) 0,00 |
0,00 |
a) 0,00
b) 0,00 |
| 3. Sonstige
Finanzanlagen |
0,00 |
a) b) 0,00 |
0,00 |
a) 0,00
b) 0,00 |
| |
50.586,60 |
a) 0,00
b) 0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Anlagevermögen
Insgesamt |
105.569,19 |
0,00
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Abschreibungen |
Buchwert |
Abschreibungen |
|
|
(kumuliert) |
Geschäftsjahr |
Geschäftsjahr |
|
|
(-) |
(=) |
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der
Bauten auf fremden Grundstücken |
39.880,77 |
0,00 |
0,00 |
| 2. Technische Anlagen
und Maschinen |
14.901,83 |
0,00 |
0,00 |
| 3. Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
199,99 |
0,00 |
0,00 |
| 4. Geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
54.982,59 |
0,00 |
0,00 |
| III. Finanzanlagen |
|
|
|
| 1. Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften |
0,00 |
50.586,60 |
0,00 |
| 3. Sonstige
Finanzanlagen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0,00 |
50.586,60 |
0,00 |
| Anlagevermögen
Insgesamt |
54.982,59 |
50.586,60 |
0,00 |
D. Erläuterungen zur Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung
I. Bilanz
Die Ergebnisrücklagen haben sich wie folgt
entwickelt:
|
|
Gesetzliche Rücklage |
Andere Ergebnisrücklagen |
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
| Anfangsbestand |
11.464,49 |
11.464,49 |
11.865,72 |
11.865,72 |
| Einstellung aus dem
Bilanzgewinn Vorjahr |
788,89 |
0,00 |
2.366,68 |
0,00 |
| Entnahme für
Bilanzverlust Vorjahr |
|
|
|
|
| Einstellung aus dem
Jahresüberschuss Geschäftsjahr |
|
|
|
|
| Entnahme für
Jahresfehlbetrag Geschäftsjahr |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Endbestand |
12.253,38 |
11.464,49 |
14.232,40 |
11.865,72 |
Steuerrückstellungen nach § 274 Abs.1 HGB
wurden nicht gebildet.
| Von
den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit |
bis zu 1 Jahr |
über 5 Jahre |
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
Verbindlichkeiten |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
| - gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| - aus erhaltenen
Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| - aus Lieferungen und
Leistungen |
257.091,45 |
257.678,74 |
|
|
| - aus Wechseln |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| - Darlehen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| - sonstige
Verbindlichkeiten |
33.429,26 |
31.147,02 |
|
|
In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge
enthalten, die auch Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen
sind.
Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder
ähnliche Rechte gesichert.
Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen bestehen die üblichen
Eigentumsvorbehalte.
Am Bilanzstichtag bestanden keine
Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.
Am Bilanzstichtag wurden keine treuhänderische
Vermögensgegenstände gehalten.
II. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung weisen keine
periodenfremde Erträge und Aufwendungen aus.
In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine
Erträge und Aufwendungen aus bzw. an verbundene
Unternehmen enthalten.
E. Sonstige Angaben
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
| Am
Bilanzstichtag betrugen die Forderungen an |
EUR |
EUR |
| - Mitglieder des
Vorstands |
0,00 |
0,00 |
| - Mitglieder des
Aufsichtsrats |
0,00 |
0,00 |
| Die
Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich
beschäftigen Arbeitnehmer betrug: |
Vollzeitbeschäftige |
Teilzeitbeschäftigte |
| - kaufmännische
Mitarbeiter |
|
2 |
| - gewerbliche
Mitarbeiter |
|
|
| |
|
2 |
Es wurden keine Auszubildende beschäftigt.
Mitgliederbewegung
|
|
Anzahl der Mitglieder |
Anzahl der Geschäftsanteile |
Haftsumme
EUR |
| Anfangsbestand |
35 |
91 |
|
| Zugang |
1 |
1 |
|
| Abgang |
-1 |
0 |
|
| Endbestand |
35 |
92 |
- |
| Die
Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder
haben sich im Geschäftsjahr verändert
um |
EUR 51 |
| Die Haftsummen haben
sich im Geschäftsjahr verändert um |
EUR |
| Höhe des
Geschäftsanteils |
EUR 300 |
| Höhe der
Haftsumme |
EUR |
Name und Anschrift des zuständigen
Prüfungsverbandes:
Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband
e.V.
Am Rüppurrer Schloß 40
76199 Karlsruhe
Mitglieder des Vorstands (Vor- und Zuname)
| Frank Schneider |
Vorsitzender |
| Robert Steinle |
stellv.
Vorsitzender |
| Siegfried Freund |
|
Mitglieder des Aufsichtsrats (Vor- und Zuname)
| Gerhard
Zähringer |
Aufsichtsratsvorsitzender |
| Johannes Stoll |
|
| Bernhard Tritschler |
|
Ehrenkirchen, den
19.12.2018
Winzergenossenschaft
Norsingen eG
Der Vorstand
Frank
Schneider, Vorstandsvorsitzender
Ropbert
Steinle
Siegfried
Freund
Der Jahresabschluss wurde gemäß § 48
GenG in der Generalversammlung am 19.12.2018
festgestellt.
|