Winzergenossenschaft Norsingen eG

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg GnR 310037
Vorher
Winzergenossenschaft eG Norsingen
Eingetragen
19.11.1954
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenBeteiligungsgesellschaftenHerstellung von Apfelwein und sonstigen gegorenen Getränken aus Obst
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: a) die Erfassung von Trauben, Traubenmaische und Traubenmost b) der Absatz von Erzeugnissen daraus nach festzulegenden Erzeugungs-, Qualitäts- und Verkaufsregeln, die ein marktgerechtes Angebot sicherstellen

Historie

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Management

NameRolle
Armin Norbert Ernst
seit 12.8.2024
Liquidator
Franz Robert Steinle
seit 12.8.2024
Liquidator
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Winzergenossenschaft Norsingen eG

Ehrenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2018

Amtsgericht Freiburg i. Br. - GnR 310037

Bestandteile Jahresabschluss

1. Bilanz

2. Gewinn- und Verlustrechnung

3. Anhang

1. Bilanz zum 30.06.2018

Aktivseite

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
II. Sachanlagen      
1 Grundstücke. grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken      
2. Technische Anlagen und Maschinen      
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung      
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen Im Bau      
III. Finanzanlagen      
1. Beteiligungen      
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 50.586,60   50.586,60
3. Sonstige Ausleihungen   50.586,60  
Anlagevermögen insgesamt   50.586,60 50.586,60
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe      
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen      
3, Fertige Erzeugnisse und Waren      
4. Geleistete Anzahlungen      
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 288.710,13   285.834,54
2.      
3. Sonstige Vermögensgegenstände   288.710,13 5.259,44
III. Wertpapiere      
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   5.788,56 1.598,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten   402,33 374,08
D.      
Summe der Aktivseite   345.487,62 343.653,65

Passivseite

     
  Geschäftsjahr Vorjahr
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Geschäftsguthaben      
1. der verbleibenden Mitglieder 26.093,21   26.042,11
2. der ausscheidenden Mitglieder      
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen   26.093,21  
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile EUR     ( )
II. Kapitalrücklage      
III. Ergebnisrücklagen      
1. Gesetzliche Rücklage 12.253,38   11.464,49
2. Andere Ergebnisrücklagen 14.232,40 26.485,78 11.865,72
IV. Bilanzgewinn      
1. Gewinnvortrag / Verlustvortrag     - 1.451,34
2. Jahresüberschuss 87,92   4.606,91
3. Einstellung in / Entnahmen aus Rücktagen      
4.   87,92  
Eigenkapital insgesamt   52.666,91 52.527,89
B. Sonderposten mit Rücklageanteil      
1.      
C. Rückstellungen      
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen      
2. Steuerrückstellungen      
3. Sonstig Rückstellungen 2.300,00 2.300,00 2.300,00
D. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten      
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen      
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 257.091,45   257.678,74
4 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel      
5. Darlehen      
B. Sonstige Verbindlichkeiten 33.429,26 290.520,71 31.147,02
€. Rechnungsabgrenzungsposten      
Summe der Passivseite   345.487,62 343.653,65

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zelt vom 01.07.2017 bis 30.08.2018

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
1. Rohergebnis   11.010,19 15.398,24
2. Personalaufwand      
a) Löhne und Gehälter - 3.913,09 - 4.544,55 -3.755,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - 631,48   - 724,08
davon für Altersversorgung EUR      
Abschreibungen      
3. a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen      
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Genossenschaft üblichen Abschreibungen überschreiten      
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen - 8.388,05 - 6.388,05 - 6.319,72
Zwischensumme      
5. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben 31,20   31,20
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens      
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 838,91   803,88
Zwischensumme (5-7)      
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens      
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 613,63 254,48 -583,01
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   332,07 4.851,06
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag      
12. Sonstige Steuern   - 244,15 - 244,15
13. Jahresüberschuss   87,92 4.606,91
14. Gewinnvortrag/Verlustvortrag     - 1.451,34
15. Einstellung in die Rücklagen      
16. Entnahme aus den Rücklagen      
17. Bilanzgewinn   -87,92 3.155,57

3. Anhang

A. Allgemeine Angaben

In der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich keine Veränderungen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Bauten und bewegliche Anlagegegenstände wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Auf Bauten wurden planmäßige lineare Abschreibungen vorgenommen. Bewegliche Anlagegegenstände wurden linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungspreis (vermindert um Vorsteuer) von 410 € sind voll abgeschrieben und als Abgang behandelt worden. Nach dem 1.1.2008 angeschaffte Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungspreis zwischen 410 € und 1000 € (jeweils vermindert um Vorsteuer) wurden jahrgangsweise in einen Sammelposten eingestellt und werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bewertet.

Die flüssigen Mittel wurden alle mit dem Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden zeitanteilig ermittelt.

Rückstellungen sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen.

C. Entwicklung des Anlagevermögens

(volle EUR)

Anschaffungs-/ Herstellungs a) Zugänge b) Zuschreibungen Umbuchungen a) Abgänge b) Zuschüsse
(historisch) im Geschäftsjahr
(+) (+) (+/-) (-)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 a) 0,00
b) 0,00
0,00 a) 0,00
b) 0,00
II. Sachanlagen        
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 39.880,77 a) 0,00
b) 0,00
0,00 a) 0,00
b) 0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 14.901,83 a) 0,00
b) 0,00
0,00 a) 0,00
b) 0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 199,99 a) 0,00
b) 0,00
0,00 a) 0,00
b) 0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 a) 0,00
b) 0,00
0,00 a) 0,00
b) 0,00
  54.982,59 a) 0,00
b) 0,00
0,00 0,00
0,00
III. Finanzanlagen        
1. Beteiligungen 0,00 a) 0,00
b) 0,00
0,00 a) 0,00
b) 0,00
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 50.586,60 a) 0,00
b) 0,00
0,00 a) 0,00
b) 0,00
3. Sonstige Finanzanlagen 0,00 a) b) 0,00 0,00 a) 0,00
b) 0,00
  50.586,60 a) 0,00
b) 0,00
0,00 0,00
Anlagevermögen Insgesamt 105.569,19 0,00
0,00
0,00 0,00
Abschreibungen Buchwert Abschreibungen
(kumuliert) Geschäftsjahr Geschäftsjahr
(-) (=)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00
II. Sachanlagen      
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 39.880,77 0,00 0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 14.901,83 0,00 0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 199,99 0,00 0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00
  54.982,59 0,00 0,00
III. Finanzanlagen      
1. Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 0,00 50.586,60 0,00
3. Sonstige Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00
  0,00 50.586,60 0,00
Anlagevermögen Insgesamt 54.982,59 50.586,60 0,00

D. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

Die Ergebnisrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:

Gesetzliche Rücklage Andere Ergebnisrücklagen
Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR EUR
Anfangsbestand 11.464,49 11.464,49 11.865,72 11.865,72
Einstellung aus dem Bilanzgewinn Vorjahr 788,89 0,00 2.366,68 0,00
Entnahme für Bilanzverlust Vorjahr        
Einstellung aus dem Jahresüberschuss Geschäftsjahr        
Entnahme für Jahresfehlbetrag Geschäftsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
Endbestand 12.253,38 11.464,49 14.232,40 11.865,72

Steuerrückstellungen nach § 274 Abs.1 HGB wurden nicht gebildet.

Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu 1 Jahr über 5 Jahre
Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr
Verbindlichkeiten EUR EUR EUR EUR
- gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00
- aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 0,00 0,00
- aus Lieferungen und Leistungen 257.091,45 257.678,74    
- aus Wechseln 0,00 0,00 0,00 0,00
- Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00
- sonstige Verbindlichkeiten 33.429,26 31.147,02    

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge enthalten, die auch Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen sind.

Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.

Am Bilanzstichtag wurden keine treuhänderische Vermögensgegenstände gehalten.

II. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung weisen keine periodenfremde Erträge und Aufwendungen aus.

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine Erträge und Aufwendungen aus bzw. an verbundene Unternehmen enthalten.

E. Sonstige Angaben

Geschäftsjahr Vorjahr
Am Bilanzstichtag betrugen die Forderungen an EUR EUR
- Mitglieder des Vorstands 0,00 0,00
- Mitglieder des Aufsichtsrats 0,00 0,00
Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigen Arbeitnehmer betrug: Vollzeitbeschäftige Teilzeitbeschäftigte
- kaufmännische Mitarbeiter   2
- gewerbliche Mitarbeiter    
    2

Es wurden keine Auszubildende beschäftigt.

Mitgliederbewegung

Anzahl der Mitglieder Anzahl der Geschäftsanteile Haftsumme
EUR
Anfangsbestand 35 91  
Zugang 1 1  
Abgang -1 0  
Endbestand 35 92 -
Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr verändert um EUR 51
Die Haftsummen haben sich im Geschäftsjahr verändert um EUR
Höhe des Geschäftsanteils EUR 300
Höhe der Haftsumme EUR

Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V.

Am Rüppurrer Schloß 40

76199 Karlsruhe

Mitglieder des Vorstands (Vor- und Zuname)

Frank Schneider Vorsitzender
Robert Steinle stellv. Vorsitzender
Siegfried Freund  

Mitglieder des Aufsichtsrats (Vor- und Zuname)

Gerhard Zähringer Aufsichtsratsvorsitzender
Johannes Stoll  
Bernhard Tritschler  

 

Ehrenkirchen, den 19.12.2018

Winzergenossenschaft
Norsingen eG
Der Vorstand

Frank Schneider, Vorstandsvorsitzender

Ropbert Steinle

Siegfried Freund

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 48 GenG in der Generalversammlung am 19.12.2018 festgestellt.

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