M.M. Harzem
GmbH
Hürth
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
135.253,00 |
174.573,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
4.186,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
131.067,00 |
174.573,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
432.819,82 |
129.475,62 |
| I.
Vorräte |
278.407,82 |
64.344,19 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
150.776,73 |
64.741,62 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
2.210,67 |
0,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
3.635,27 |
389,81 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.180,96 |
2.614,13 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
56.120,62 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
571.253,78 |
362.783,37 |
Passiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
81.120,62 |
116.004,88 |
| III.
Jahresüberschuss |
56.120,62 |
34.884,26 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
56.120,62 |
| B.
Rückstellungen |
159.700,00 |
93.400,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
411.553,78 |
269.383,37 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
368.035,22 |
193.099,59 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
43.518,56 |
76.283,78 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
571.253,78 |
362.783,37 |
Anhang
für das Geschäftsjahr 2016
M. M. Harzem GmbH, Hürth
1 Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches und des GmbHG aufgestellt. Bei der
Bewertung wurde von der Fortsetzung der
Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Die M.M. Harzem
GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des
§ 267 HGB. Der Jahresabschluss ist in Euro
aufgestellt.
2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die entgeltlich erworbenen Gegenstände des
Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen
und im Geschäftsjahr planmäßig
fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die
Abschreibungen erfolgen nach Maßgabe der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear.
Geringwertige Anlagegüter im Wert von nicht mehr als
410,00 € netto werden im Jahr des Zugangs
vollumfänglich abgeschrieben.
Die Vorräte betreffend unfertige
Bauaufträge werden zu Anschaffungskosten bzw.
Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips
bewertet.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.
Die Kassenbestände und die Guthaben bei
Kreditinstituten sind zu ihren Nominalbeträgen
angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse
Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr
betreffen. Sie sind mit dem nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendigem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind nur
Zahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Ertrag bzw. Aufwand
für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag
darstellen, ausgewiesen.
3 Erläuterungen zur Bilanz
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind
Forderungen gegen die Gesellschafter in Höhe von
2.210,67 € (Vj. 0 T€) enthalten.
In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten
gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von
6.008,50 € (Vj. 10 T€) enthalten.
Im Jahr 2015 wurden Forderungsverzichte mit
Besserungsschein mit einem Wert von 213.184,51 €
ausgesprochen. Im Jahr 2016 lebten davon 10.576,90 €
wieder auf.
4 Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr
Michael Harzem senior und Herr Michael Harzem junior.
Ergebnisverwendungsvorschlag
Die Geschäftsführung schlägt vor, den
Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2016 -
31.12.2016
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 4.908,05 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.210,67
EUR.
1.1.2015 -
31.12.2015
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 9.790,08 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Der Jahresabschluss wurde von den
Geschäftsführern unterschrieben.
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.05.2018 festgestellt.
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