K&S
Helpdesk GmbH
Hemsbach
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.384,00 |
1.990,00 |
| I.
Sachanlagen |
1.384,00 |
1.990,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
21.413,86 |
48.361,70 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
11.857,66 |
37.732,16 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
9.556,20 |
10.629,54 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
653,42 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
22.797,86 |
51.005,12 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
8.855,71 |
20.376,40 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
7.876,40 |
-2.556,50 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
11.520,69 |
-10.432,90 |
| B.
Rückstellungen |
3.085,00 |
12.756,62 |
| C.
Verbindlichkeiten |
10.857,15 |
17.872,10 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
10.857,15 |
17.872,10 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
22.797,86 |
51.005,12 |
Anhang
für das Geschäftsjahr 2010
Firma K & S Helpdesk GmbH
A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Gliederungs-,
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des
Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen
Vorschriften wurden die Regelungen des
Gesellschaftsvertrags und des GmbH-Gesetzes beachtet.
Größenabhängige Erleichterungen bei der
Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch
genommen.
Die Gliederung der Bilanz entspricht dem § 266
HGB.
Die Gliederung der Bilanz änderte sich nicht
gegenüber dem Vorjahr. Die Posten der Bilanz sind mit
denen des Vorjahres vergleichbar.
B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Anlagevermögen
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abzüglich Abschreibung angesetzt.
In die Herstellungskosten des Anlagevermögens werden
keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.
Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten
bis zu EUR 150,00 werden im Jahr des Zugangs voll
abgeschrieben.
Vorräte
Vorräte werden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten oder dem niedrigeren Tageswert
angesetzt.
Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
erfolgt zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren
beizulegenden Wert am Abschlussstichtag.
Die Bewertung der halbfertigen Waren erfolgt mit den
Herstellungskosten.
Forderungen
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden grundsätzlich
zum Nennwert angesetzt.
Rückstellungen
Steuerrückstellungen und sonstige
Rückstellungen werden in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit ihrem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Rechnungsabgrenzungen
Für Ausgaben oder Einnahmen vor dem
Abschlussstichtag, die Aufwand oder Ertrag nach dem
Abschlussstichtag darstellen, werden Rechnungsabgrenzungen
vorgenommen.
C. Angaben zu Posten der Bilanz
Die ausgewiesenen Forderungen haben alle eine
Restlaufzeit von weniger als 1 Jahr.
Das gezeichnete Kapital ist zur Hälfte
eingezahlt.
Auf die Erläuterung der sonstigen
zusammengefassten Rückstellungen von EUR
3.085,00 wird aufgrund nicht erheblicher Bedeutung
verzichtet.
Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:
1. Sonstige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit unter 1
Jahr) EUR 10.857,15 (Vorjahr EUR 17.872,10).
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (
Restlaufzeit unter 1 Jahr ) EUR 0,00( Vorjahr EUR 4.241,18)
3. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr
als 5 Jahren bestanden nicht.
D. Haftungsverhältnisse
Am Abschlussstichtag bestehen keine
Haftungsverhältnisse im Sinne des §251 HGB.
E. Sonstige Angaben
Geschäftsführer der Gesellschaft sind:
Herr Andreas Klohr
Harr Matthias Schenkel
F. Unterzeichnung des Jahresabschlusses
Hemsbach, 14. April 2011
K & S Helpdesk GmbH
Hemsbach
Andreas Klohr, Geschäftsführer
Matthias Schenkel, Geschäftsführer
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.
1.1.2009 -
31.12.2009
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 4.241,18 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.04.2011 festgestellt.
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