Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 216672
Eingetragen
3.5.2018
Branche
Herstellung von Ladenmöbeln und sonstigen ObjektmöbelnVeredlung von HolzwarenHerstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz
Gegenstand
Tischlerei, Messebau, Ladenbau, Innenausbau, Möbelbau, Spanndecken und Beleuchtung sowie der Vertrieb von PV-Anlagen und entsprechende Handelsvertretung.

Historie

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Management

NameRolle
Mirko Nowotny
seit 3.5.2018
Geschäftsführer
Thomas Spremberg
seit 3.5.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Mirko Nowotny
Hannover
50.00%
Thomas Spremberg
Bad Münder
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Varioworx GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 34.059,00 32.548,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 30.307,00 28.421,00
III. Finanzanlagen 3.750,00 4.125,00
B. Umlaufvermögen 79.180,35 71.588,06
I. Vorräte 20.317,77 20.736,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 57.759,33 50.852,06
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 530,50 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.103,25 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.010,02 2.601,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva 115.249,37 106.737,59

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 69.684,67 54.440,70
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 29.440,70 0,00
III. Jahresüberschuss 15.243,97 29.440,70
B. Rückstellungen 3.780,00 3.300,00
C. Verbindlichkeiten 41.784,70 48.996,89
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 32.246,07 42.034,05
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9.538,63 6.962,84
Bilanzsumme, Summe Passiva 115.249,37 106.737,59

Anhang


für das Geschäftsjahr 2019 der

Varioworx GmbH, Hannover

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang- wurde gem. §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Von der Gesellschaft sind (aufgrund der ergänzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag/in der Satzung) die Vorschriften für kleine Gesellschaften zu beachten.
Die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Anlagevermögen

Immaterielle Wirtschaftsgüter und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vornahme der planmäßigen Abschreibungen erfolgt unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu 800,00 € werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bewertet.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu (durchschnittlichen) Anschaffungskosten bzw. zum jeweils niedrigeren beizulegenden Werten bewertet; die niedrigeren beizulegenden Werte werden im Wesentlichen nach den Verhältnissen am Beschaffungsmarkt, aber unter Berücksichtigung der Einsatzmöglichkeit der Bestände ermittelt.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten bzw. den niedrigeren beizulegenden Werten ausgewiesen. Risiken, die durch Einzelwertberichtigungen oder durch Pauschalwertberichtigung hätten berücksichtigt werden müssen, waren nicht erkennbar.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die anteiligen Ausgaben aus der Zeit vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für Folgejahre darstellen, werden unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen; sie sind ausreichend bemessen und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Alle zukünftigen Preis- und Kostensteigerungen wurden berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten

Einzelposten des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres für die Einzelposten des Anlagevermögens ergeben sich aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel:
  

sonstige Berichtsbestandteile


1. Thomas Spremberg, Bad Nenndorf (Geschäftsführer)
2. Mirko Nowotny, Hannover (Geschäftsführer


Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 der Varioworx GmbH, Hannover erfolgte zum 31.12.2019.

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