Tatin GmbHLiquidiert

80796 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 177878
Vorher
Metro Belleville GmbH
Eingetragen
20.2.2009
Branche
Einzelhandel mit sonstigen Nahrungs- und GenussmittelnGroßhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und GewürzenGroßhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln a. n. g.
Gegenstand
Betrieb von Gaststätten, Restaurants und Cafés aller Art sowie Groß und Einzelhandel mit Waren aller Art, insbesondere mit Wein und anderen Lebensmitteln.

Historie

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Management

NameRolle
Wolfgang Panzer
seit 4.4.2023
Liquidator
Prokura
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

15.000 €
60.00%
10.000 €
40.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Tatin GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 83.327,00 101.776,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 16.200,00 21.600,00
II. Sachanlagen 67.127,00 80.176,00
C. Umlaufvermögen 76.117,40 26.844,39
I. Vorräte 14.856,24 14.187,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.250,86 3.140,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 100,00 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 45.010,30 9.516,40
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.638,60 2.863,28
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 40.111,46 44.920,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 202.194,46 188.904,07

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 80.000,00 80.000,00
III. Bilanzverlust 132.611,46 149.920,40
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 40.111,46 44.920,40
B. Rückstellungen 6.271,94 5.156,42
C. Verbindlichkeiten 195.922,52 183.747,65
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 101.489,82 92.264,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 202.194,46 188.904,07

Anhang


 
Anhang für das Geschäftsjahr 2010


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 5. Dezember 2008  gegründet und am 23. Februar 2009  unter der Nummer 177878  im Handelsregister des Amtsgerichts München eingetragen.

Die Gesellschaft ist gemäß den Größenkriterien des § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Dementsprechend werden bei der Erstellung des Jahresabschlusses die Aufstellungserleichterungen nach § 274a, § 276 und § 288 HGB in Anspruch genommen. Einen Lagebericht hat die Gesellschaft nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB nicht aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde erstmalig nach dem BilMoG aufgestellt. Die Vorjahreszahlen wurden auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und soweit zulässig entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 Euro werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und gleichzeitig im Anlagenspiegel als Abgang erfasst. Der in den Vorjahren nach steuerlichen Vorschriften im Jahr des Zugangs gebildete Sammelposten wird weiter über den verbleibenden Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Die Vorräte werden unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Der Ansatz der Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, des Kassenbestands und der Guthaben bei Kreditinstituten, sowie des Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt zu Nennwerten.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit ihrem Erfüllungsbetrag.

III. Angaben zu Posten der Bilanz

Verlustvortrag

Die Bilanz wurde erstmalig unter Berücksichtigung der Ergebnisverwendung aufgestellt. Im Bilanzverlust in Höhe von Euro 132.611,46 ist ein Verlustvortrag in Höhe von Euro 149.920,40 enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betragen am Abschlussstichtag Euro 49.518,48.

Zur Abwendung der Überschuldung trat ein Gesellschafter gemäß Rangrücktrittsvereinbarung vom 21.12.2011 mit seiner Darlehensforderung in Höhe von Euro 42.000,00 hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger in der Weise zurück, dass seine Forderung nur zu Lasten von Bilanzgewinnen, aus einem Liquidationsüberschuss oder aus dem die sonstigen Verbindlichkeiten der Schuldnerin übersteigenden Vermögen bedient zu werden braucht.

IV. Sonstige Angaben

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Geschäftsführung gehörten an:
  

 
Wolfgang Panzer
ausgeübter Beruf:
Filmregisseur



Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 weist einen Bilanzverlust in Höhe von Euro 132.611,46 aus.  Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzverlust von Euro 132.611,46 auf neue Rechnung vorzutragen.

Unterschrift der Geschäftsleitung


München, den 29. Dezember 2011


Tatin GmbH
- Geschäftsleitung -



­_______________________________
gez. Herr Panzer
Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.12.2011 festgestellt.

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