Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuruppin HRB 10185
Eingetragen
25.11.2004
Branche
Bauträger für WohngebäudeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
Die Vermittlung und der Vertrieb von Bauprojekten, insbesondere von Eigenheimen

Historie

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Management

NameRolle
Frank Gerhard Lösler
seit 15.6.2026
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Schwedt/Oder
23.750 €
95.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Charisma-Haus GmbH

Schwedt

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Bilanz

AKTIVA
31.12.2014
EUR
31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen 603,00 1,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 69.918,16 94.669,26
I. Vorräte 4.899,40 11.067,75
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
46.570,61 60.960,53
davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr 44.935,68 59.044,56
davon aus Steuern 263,51 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
18.448,15 22.640,98
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 429,76 538,40
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL
GEDECKTER FEHLBETRAG
0,00 11.061,98
SUMME Aktiva 70.950,92 106.270,64
PASSIVA
31.12.2014
EUR
31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. EIGENKAPITAL 14.842,66 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag -36.061,98 -74.403,01
davon nicht gedeckt 11.061,98 49.403,01
III. Jahresüberschuss 25.904,64 38.341,03
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 11.061,98
V. buchmäßiges Eigenkapital 14.842,66 0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN 3.423,09 47.166,02
C. VERBINDLICHKEITEN 52.685,17 59.104,62
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr
39.981,85 44.499,30
davon Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
7.690,00 5.180,00
davon aus Steuern 2.815,19 7.080,06
davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit
160,52 159,19
SUMME Passiva 70.950,92 106.270,64

Anhang

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 68 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sofern immaterielle Anlagewerte erworben wurden, wurden diese zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In den Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzlage wurde wie folgt bewertet:

- -Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- -Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- -Ausleihungen zum Nennwert

- -unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- -sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zu den Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen Euro 44.995,17 (Vorjahr: Euro 15.183,48).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Die bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betragen Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Pflichtangaben

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hatte im Berichtzeitraum einen Geschäftsführer sowie im Jahresdurchschnitt einen Angestellte.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer zum 31.12.2014 war

Andy John

16303 Schwedt, 16.12.2015

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