Stammdaten

Register
Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 13478
Eingetragen
11.4.2016
Branche
Einzelhandel mit GetränkenGroßhandel mit GetränkenBetrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich Omnibusbahnhöfen
Gegenstand
Der Betrieb eines Kiosk und eines Getränkemarktes.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jennifer Thomae
seit 11.4.2016
Geschäftsführer
Sasigaran Sivaguru
seit 11.4.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Sasigaran Sivaguru
59423 Unna
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ruhr Express 24.2. GmbH

Marl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

25.938,00

29.082,00

II. Sachanlagen

127.649,00

153.965,00

III. Finanzanlagen

7.955,52

28.943,78

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

40.622,18

55.944,79

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

73.622,33

60.120,00

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

30.215,99

30.506,32

Summe Aktiva

305.970,02

358.561,89



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

12.500,00

12.500,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

116.061,12

125.787,92

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-7728,50

-9726,80

B. Rückstellungen

19.034,66

24.887,41

C. Verbindlichkeiten

166.102,71

205.113,36

Summe Passiva

305.970,02

358.561,89

Anhang für das Geschäftsjahr 31.12.2022

Grundlagen der Rechnungslegung

Die Wertansätze in der Bilanz der Ruhr-Express 24.2 GmbH zum 31.12.2021 wurden unver-ändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handels-gesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrech-nung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßi-ge Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll ab-geschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaf-fungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum No-minalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung er-kennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungs-vorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend darge-stellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr:73.622,33

davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: 0,00
Vorjahr: 60.120,00
davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: 0,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt. Davon sind € 12.500,00 nicht eineforderte ausstehende Einlagen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00) enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr: 166.102,71
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr: 166.102,71
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre: 0,00

Verbindlichkeiten 205.113,36205.113,360,00

Vorjahr:205.113,36

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr: 205.113,36
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre: 0,00

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 17 Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Frau Jennifer Thomae.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresab-schlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB anga-bepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Kamen, den 10. Juni 2024

Jennifer Thomae

Geschäftsführerin

 

Kamen, den 10. Juni 2024

gez. Jennifer Thomae

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 10. Juni 2024

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