SEnRO GmbH (Software Engineering Roth)Liquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 106322
Eingetragen
1.3.2007
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von AnwendungssoftwareUnternehmensberatung
Gegenstand
Die Softwareentwicklung und Beratung.

Historie

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Management

NameRolle
Christian Roth
seit 1.3.2007
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

SEnRo GmbH Software Engineering Roth

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 3.256,00 3.649,00
I. Sachanlagen 3.256,00 3.649,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.256,00 3.649,00
B. Umlaufvermögen 144.993,13 98.898,98
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 43.653,32 93.630,70
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 38.420,30 36.345,64
2. sonstige Vermögensgegenstände 5.233,02 57.285,06
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 101.339,81 5.268,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.469,46 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 149.718,59 102.547,98

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 89.157,32 63.583,67
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 38.583,67 23.844,71
III. Jahresüberschuss 25.573,65 14.738,96
B. Rückstellungen 49.385,14 33.467,05
1. Steuerrückstellungen 6.134,33 5.803,09
2. sonstige Rückstellungen 43.250,81 27.663,96
C. Verbindlichkeiten 11.176,13 5.497,26
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.977,52 1.805,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.977,52 1.805,00
2. sonstige Verbindlichkeiten 9.198,61 3.692,26
davon aus Steuern 2.929,20 3.222,66
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 9.198,61 3.692,26
Bilanzsumme, Summe Passiva 149.718,59 102.547,98

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

SEnRo GmbH, Berlin

A. Allgemeine Angaben

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses finden hinsichtlich der Bilanzierung und der Bewertung die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) Anwendung.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Soweit die Inanspruchnahme steuerlicher Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte einen entsprechenden Ansatz im Jahresabschluss vorsieht, folgt die Gesellschaft den steuerlichen Vorschriften.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister Berlin Charlottenburg unter der Nummer HRB 106322 B eingetragen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Bei den Gegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden die Abschreibungen planmäßig nach Maßgabe steuerlich zulässiger Sätze und unter Anwendung der linearen Abschreibungsmethode ermittelt.

Selbstständig nutzungsfähige, bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150,00 wurden im Jahr des Zugangs zu 100% abgeschrieben.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ab einem Wert von EUR 150,01 bis 1.000,00 EUR wurden in einem GWG-Sammelposten erfasst und über 5 Jahre abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Wert bewertet.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen abzudecken.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

C. Erläuterung des Jahresabschlusses

I. Bilanz zum 31. Dezember 2009

1. Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wird im Anlagenspiegel erläutert.

2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Zum 31.12.2009 bestanden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 38.420,30 EUR.

3. Sonstige Vermögensgegenstände

Diese setzen sich ausschließlich aus Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuerguthaben zusammen.

4. Guthaben bei Kreditinstituten Der Ausweis umfasst das laufende Konto bei der Postbank und ist durch Kontoauszug zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

5. Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen 2009 in Höhe von 1.600,00 EUR sowie die anteilige gemäß § 253 (1) HGB iVm § 6 (1) Nr. 3a e) EStG abgezinste Zuführung zur Jubiläumsrückstellung in Höhe von 15.182,25 EUR. Steuerrückstellungen betreffen noch nicht fällige Umsatzsteuern aufgrund der Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten.

II. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt und gegliedert.

D. Sonstige Angaben

1. Arbeitnehmer Die Gesellschaft beschäftigte im Wirtschaftsjahr 2009 neben der Geschäftsführung einen Arbeitnehmer.

2. Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörte im Wirtschaftsjahr an: Herrn Christian Roth, Berlin

3. Ergebnisverwendung

Mit Gesellschafterversammlung wurde für das Jahr 2009 ein Jahresüberschuss in Höhe von 25.573,65 EUR festgestellt und der Jahresabschluss genehmigt.

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

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