Stammdaten

Register
Amtsgericht Stralsund HRB 21283
Eingetragen
8.6.2020
Branche
Erbringung von LogistikdienstleistungenLagereiPaket- und Expressdienste
Gegenstand
Lagerung und Verpackung sowie Versand von Produkten von Dritten sowie Vermietung und Verpachtung von Seecontainern sowie alle damit zusammenhängenden Dienstund Serviceleistungen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
CW Capital GmbH
Germany
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

CW Performance Wheels GmbH

Wendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 90.865,00 71.889,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.584,00 1,00
II. Sachanlagen 86.281,00 71.888,00
B. Umlaufvermögen 1.698.469,88 1.505.881,37
I. Vorräte 1.072.316,97 995.249,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 81.125,56 122.824,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 545.027,35 387.807,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.694,46 20.503,82
Summe Aktiva 1.795.029,34 1.598.274,19

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 732.814,26 498.332,43
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 473.332,43 224.202,57
III. Jahresüberschuss 234.481,83 249.129,86
B. Rückstellungen 123.098,17 105.439,39
C. Verbindlichkeiten 939.116,91 994.502,37
Summe Passiva 1.795.029,34 1.598.274,19

1. Anhang

1.1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Registergericht

Die CW Performance Wheels GmbH hat ihren Sitz in 18442 Wendorf, Albert-Schweitzer-Str. 18 und ist eingetragen im Handelsregister Amtsgericht Stralsund, HRB 21283.

Allgemeines zu den Anhangangaben

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

1.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Dem Vorsichtsprinzip entsprechend sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Währungsumrechnung

Die im Jahresabschluss enthaltenen Posten, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, wurden mit dem Devisenkassenmittelkurs am Abschlussstichtag in Euro umgerechnet.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre unterstellt.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevemögen linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800 wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Die in den Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen werden rückgängig gemacht, soweit die Gründe hierfür nicht mehr bestehen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

1.3. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben folgende Fristigkeiten:

Gesamtbetrag davon Restlaufzeit
bis 1 Jahr
EUR EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 17.550,29 17.550,29
Forderungen gegen Gesellschafter 21.065,24 21.065,24
sonstige Vermögensgegenstände 42.510,03 42.510,03
Summe Forderungen 81.125,56 81.125,56



Forderungen gegenüber Gesellschafter

Die Forderungen gegenüber Gesellschafter betragen insgesamt € 21.065,24.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Fristigkeiten:

Gesamtbetrag davon Restlaufzeit
bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit
über 1 Jahr
davon Restlaufzeit
zw. 1 und 5 Jahre
davon Restlaufzeit
über 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 379.543,34 92.918,85 286.624,49 196.346,61 90.277,88
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 46.623,11 46.623,11 0,00 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 512.950,46 73.200,48 439.749,98 0,00 439.749,98
davon aus Steuern 53.172,79 53.172,79 0,00 0,00 0,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 469,99 469,99 0,00 0,00 0,00
Summe Verbindlichkeiten 939.116,91 212.742,44 726.374,47 196.346,61 530.027,86



Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betragen insgesamt € 0,00.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Laut Gesellschafterbeschluss erhält der Gesellschafter-Geschäftsführer Herr Christoph Wanitschke eine Zusage auf Unterstützungskassen-Leistungen. Die Versorgung beinhaltet eine Altersversorgung ab dem 67. Lebensjahr sowie eine Hinterbliebenenversorgung.

1.4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

1.5. Sonstige Pflichtangaben

Zahl der Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer beträgt:

2023 2022
Gesamt 6 5



Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsführung

Geschäftsführung: Name seit
Christoph Wanitschke 01.01.2020

 

Wendorf, den 30.10.2024

gez. Wanitschke

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.10.2024.

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