Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 22227
Eingetragen
24.8.2001
Branche
Betrieb von SportanlagenErbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Erbringung von Managementleistungen, Betriebsberatungen und Betrieb sowie Projektentwicklungen im Bereich Sport und Freizeit.

Historie

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Management

NameRolle
Uwe Deyle
seit 29.9.2017
Prokura
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Uwe Deyle
Oberer Bauernwaldweg 23, 70195 Stuttgart
100.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Deyle Management GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2.814,00 2.494,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 2.561,00 2.491,00
III. Finanzanlagen 250,00 0,00
B. Umlaufvermögen 1.612.103,59 1.807.740,43
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.608.687,37 1.801.780,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.306.005,08 1.377.697,99
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.416,22 5.959,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.665,00 166,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.617.582,59 1.810.400,43

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 58.194,31 92.032,83
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Verlustvortrag 7.967,17 -5.965,63
III. Jahresfehlbetrag 33.838,52 13.932,80
B. Rückstellungen 50.750,00 58.500,00
C. Verbindlichkeiten 1.504.638,28 1.653.867,60
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 925.203,70 906.217,52
D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.000,00 6.000,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.617.582,59 1.810.400,43

Anhang zum 31. Dezember 2011

 
Deyle Management GmbH
Stuttgart

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Deyle Management GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Es wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang bereits für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2010 anzuwenden.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

   Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 1.306.005,08 (Vorjahr: Euro 1.377.697,99).

   Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 844.986,50 (Vorjahr: Euro 851.941,76).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen Euro 49.385,83 (Vorjahr: Euro 32.550,00).

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde am 16. Dezember 2011 festgestellt.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Uwe Deyle
 
 
Geschäftsführer:
Mark Tom Pösken
 
 


Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Ort, Datum
 
Uwe Deyle
 
 
Geschäftsführer
Ort, Datum
 
Mark Tom Pösken
 
 
Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 49.385,83 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 32.550,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.12.2012 festgestellt.

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