Stammdaten

Register
Amtsgericht Hof HRB 4659
Vorher
Zeiner Braut- und Abendmoden "Le Kress Modelle" GmbH
Eingetragen
22.3.2010
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Bekleidung und BekleidungszubehörGroßhandel mit TextilienHerstellung von Arbeits- und Berufsbekleidung
Gegenstand
Herstellung von und der Handel mit Brautund Abendmoden.

Historie

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Management

NameRolle
Wolfgang Zeiner
seit 22.3.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Wolfgang Zeiner
95032 Hof, Lönnerstr. 12
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Le Kress Modelle GmbH

Schwarzenbach a. Wald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 36.115,00 160.413,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 30.883,00 154.463,00
II. Sachanlagen 5.232,00 5.950,00
B. Umlaufvermögen 632.750,75 646.345,46
I. Vorräte 419.975,97 411.248,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 212.118,80 225.808,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 655,98 9.288,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.389,14 5.802,08
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 386.373,59 307.631,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.063.628,48 1.120.191,94

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.000,00 -12.000,00
2. eingefordertes Kapital 13.000,00 13.000,00
II. Bilanzverlust 399.373,59 320.631,40
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 386.373,59 307.631,40
B. Rückstellungen 23.753,65 19.311,00
C. Verbindlichkeiten 1.039.874,83 1.100.880,94
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.063.628,48 1.120.191,94

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Le Kress Modelle GmbH wurde auf Grundlage der Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend hierzu waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, wurden insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach der in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 5 Jahre festgelegt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
EUR
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 30.071,01

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 421.711,85 (Vorjahr: EUR 458.245,11).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 597.980,48.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Verpfändung von Lebensversicherungen des Gesellschaftergeschäftsführers über insgesamt 462.186,00 EURO

Raumsicherungsübertragung Waren mit Abtretung der Verkaufsforderungen

Abtretung von Außenständen (Globalabtretung)

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 201.959,47 (Vorjahr: EUR 298.439,99).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Wolfgang Zeiner ausgeübter Beruf: Diplom-Ingenieur

Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 78.742,19.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrages ergibt sich ein Betrag von EUR 399.373,59, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden EUR 399.373,59 vorgetragen.

Die Gesellschaft war zum Bilanzstichtag 31.12.2014 bilanziell überschuldet. Diese konnte durch Rangrücktritte auf gewährte Darlehen des Gesellschafters teilweise beseitigt werden.

Auf die Konsequenzen der bilanziellen Überschuldung gemäß GmbH-Gesetz und der Insolvenzordnung wurde die Geschäftsführung hingewiesen.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Schwarzenbach / Wald, den 17.06.2015

sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabscluss zum 31.12.2014 wurde am 02.07.2015 vom Geschäftsführer Wolfgang Zeiner in Schwarzenbach / Saale unterzeichnet.

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 02.07.2015 festgestellt.

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