messbar GmbHLiquidiert

60596 Frankfurt am Main, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Homburg HRB 12443
Eingetragen
29.10.2012
Branche
Public-Relations-BeratungVermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenTätigkeiten von Werbeagenturen
Gegenstand
Leistungen jeglicher Art im Bereich der Werbung, des Direktmarketings und der Public Relations, insbesondere die Beratung, Planung, Konzeption und Durchführung von Maßnahmen im Bereich Werbung, des Telefonmarketings und der Public Relations.

Historie

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Management

NameRolle
Wolfgang Krug
seit 31.5.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

12.500 €
50.00%
12.500 €
50.00%

Beteiligungen

NameAnteil
W2P GmbHAufgelöst
33.00%
10.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

messbar GmbH

Wehrheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 35.887,00 70.758,00
I. Sachanlagen 23.386,00 50.008,00
II. Finanzanlagen 12.501,00 20.750,00
B. Umlaufvermögen 402.272,93 565.950,40
I. Vorräte 18.290,50 17.261,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 149.196,98 173.936,73
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 20.500,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 234.785,45 374.752,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.990,19 2.695,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 440.150,12 639.404,13

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 170.827,08 194.076,01
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 169.076,01 135.592,05
B. Rückstellungen 94.756,35 58.052,13
C. Verbindlichkeiten 174.566,69 387.275,99
Bilanzsumme, Summe Passiva 440.150,12 639.404,13

Anhang

Allgemeine Angaben

Der handelsrechtliche Jahresabschluss zum 31.12.2018 der messbar GmbH, Hohemarkstr. 20, 61440 Oberursel (Amtsgericht Bad Homburg, HRB 12443) wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG sowie der Vorschriften des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist gemäß der Größenmerkmale des § 267 Abs. 2 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des handelsrechtlichen Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Im Einzelnen waren folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze maßgebend:

1. Gliederungsgrundsätze

Bei der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die durch das BilRUG geänderten Vorschriften des HGB angewendet.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 bis 3 HGB, vermindert um lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, bilanziert. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden nicht aktiviert. Vermögensgegenstände mit einem Wert bis EUR 800 werden in einem Sammelposten eingestellt und sofort abgeschrieben.

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie Werteverzehr des Anlagevermögens, soweit durch die Fertigung veranlasst) bewertet, sofern nicht nach § 253 Abs. 3 HGB um noch anfallende Aufwendungen geminderte Verkaufswerte anzusetzen sind.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Soweit notwendig wurden erkennbare Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen und das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen durch Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern und Geschäftsführern betrugen am Bilanzstichtag EUR 227,09.

Kassenbestände und Bankguthaben

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wird eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Verbindlichkeitenspiegel
Restlaufzeiten
Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag bis 1 Jahr über 1 Jahr über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
0,00 0,00 0,00 0,00
- Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
- Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen
107.203,35 107.203,35 0,00 0,00
- Vorjahr 289.042,18 289.042,18 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 67.363,34 67.363,34 0,00 0,00
- Vorjahr 98.233,81 98.233,81 0,00 0,00
- davon gegenüber Gesellschafter (53.479,12) (53.479,12) (0,00) (0,00)
- davon gegenüber Geschäftsführer (53.479,12) (53.479,12) (0,00) (0,00)
Summe 174.566,69 174.566,69 0,00 0,00

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im üblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte der Lieferanten gesichert. Andere Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besichert.

Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2018 wurden durchschnittlich 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 15.8.2019.

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