Cargo Repal Service Verwaltungs GmbHLiquidiert

56218 Mülheim-Kärlich, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Koblenz HRB 14597
Eingetragen
24.5.2000
Branche
BeteiligungsgesellschaftenVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels CarsharingManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Die Übernahme der Stellung eines persönlich haftenden Gesellschafters in anderen Gesellschaften, insbesondere in der Cargo Repal Service GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Mülheim-Kärlich.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Uwe Hasselberg
seit 30.6.2016
Geschäftsführer
Frank Weidenfeller
seit 13.8.2015
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Cargo Repal Service Verwaltungs GmbH

Mülheim-Kärlich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 23.008,13 23.008,13
I. Finanzanlagen 23.008,13 23.008,13
B. Umlaufvermögen 11.689,22 9.220,87
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.689,22 9.220,87
Bilanzsumme, Summe Aktiva 34.697,35 32.229,00

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 33.378,12 31.209,00
I. gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
II. Gewinnvortrag 4.209,00 3.685,19
III. Jahresüberschuss 2.169,12 523,81
B. Rückstellungen 1.319,23 1.020,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 34.697,35 32.229,00

Anhang 2010

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§ 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden: 1. Gliederungsgrundsätze Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr und erfolgte nach den §§ 266 und 275 HGB. Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz besteht nicht. 2. Bilanzierungsmethoden Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. Es erfolgte keine Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden nach § 246 Abs. 2 S. 2 HGB. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, für den Abschluss von Versicherungsverträgen sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

3. Bewertungsmethoden Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Bewertungseinheiten gemäß § 254 HGB waren im laufenden Geschäftsjahr nicht zu bilden. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet: Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten bewertet. Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag nicht veranlagten Steuern. 4. Währungsumrechnung Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

II. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis Es handelt sich hier um das der Cargo Repal Service GmbH & Co. KG, 56218 Mülheim-Kärlich, gegebene Darlehen. Das Darlehen wird mit 5,5 % verzinst und kann mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten gekündigt werden. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Ausleihungen sind zum Nominalwert bilanziert. Forderungen gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis Es handelt sich hierbei um das Gesellschafterverrechnungskonto der Firma Cargo Repal Service GmbH & Co. KG, 56218 Mülheim-Kärlich, das lt. Gesellschaftervertrag mit 6 % zu verzinsen ist. Da keine Laufzeit vereinbart wurde, haben die Forderungen kurzfristigen Charakter. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren sowie von mehr als fünf Jahren sind nicht vorhanden.

III. Sonstige Angaben

1. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane nach § 285 Nr. 10 HGB Geschäftsführer:

Familienname Vorname Beruf

Petrikat Hans Kaufmann

2. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 27.000,--.

3. Angaben nach § 285 Nr. 11 a HGB

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftender Gesellschafter der Cargo Repal Service GmbH & Co. KG mit Sitz in Mülheim-Kärlich.

4. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, den Bilanzgewinn von € 6.378,12 auf neue Rechnung vorzutragen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.05.2011 festgestellt.

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