Stammdaten

Register
Amtsgericht Coesfeld HRB 7865
Vorher
BEnedgeinRnöRtöutnugng Hans-Jürgen Kleinemeier GmbH
Eingetragen
9.11.2004
Branche
Herstellung von Ladenmöbeln und sonstigen ObjektmöbelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnHerstellung von Türen und Fenstern aus Holz
Gegenstand
Sämtliche mit dem Betrieb einer Schreinerei verbundenen Arbeiten sowie Herstellung, Handel, Ankauf und Verkauf von Möbeln und Verkleidungen aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hans-Jürgen Kleinemeier GmbH

Bocholt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   1,00   1,00
II. Sachanlagen   81.953,00   93.626,00
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte   168.915,00   102.459,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   88.737,81   95.317,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   1.741,12   1.405,84
C. Aktive Rechnungsabgrenzung   972,00   2.756,85
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   124.936,24   100.443,64
Summe Aktiva   467.256,17   396.009,59

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25.564,59   25.564,59
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   -126.008,23   -117.667,01
III. Jahresfehlbetrag   -24.492,60   -8.341,22
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   124.936,24   100.443,64
B. Rückstellungen   4.000,00   2.500,00
C. Verbindlichkeiten   463.256,17   393.509,59
Summe Passiva   467.256,17   396.009,59

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. HGB und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie im Vorjahr nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Ein Gesellschafter und ein nahestehendes Unternehmen haben hinsichtlich ihrer Forderungen an die Gesellschaft den Rangrücktritt erklärt. Im übrigen geht die Geschäftsführung davon aus, dass der Eigenkapitalfehlbetrag durch positive Ergebnisse mittelfristig ausgeglichen werden kann. Die Geschäftsführung ist daher bei der Bewertung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres sind unverändert beibehalten worden.

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten aktiviert, die entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben werden.

Sachanlagen werden auf der Grundlage von Anschaffungskosten aktiviert. Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 Abs. 1 HGB. Leistungsbedingter Werteverzehr wird durch planmäßige Abschreibungen erfasst, die auf der Grundlage steuerlich anerkannter Nutzungsdauern nach der linearen Methode bemessen werden. Für Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bildet die Gesellschaft im Jahr des Zugangs einen Sammelposten und schreibt diesen planmäßig ab.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren sind zu Anschaffungskosten aktiviert. Der Ermittlung liegen durchschnittliche/gewogene/Einzel-Beschaffungspreise zugrunde; soweit in Einzelfällen niedrigere Wiederbeschaffungskosten vorlagen, wurden diese angesetzt.

Fertige und unfertige Erzeugnisse/Leistungen sind zu Herstellungskosten bewertet, die Einzelkosten für Material und Lohn sowie Gemeinkosten im geforderten Umfang umfassen. Soweit erforderlich, sind Abschreibungen auf niedrigere beizulegende Werte vorgenommen worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug gebotener Einzelwertberichtigungen angesetzt. Für das allgemeine Kreditrisiko bestehen pauschale Abschläge.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert bilanziert.

Die Wertansätze der sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagevermögen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 17.257,98 EUR enthalten.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 50.000,00 DM und ist voll eingezahlt.

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten sind Ansprüche der Gesellschafter in Höhe von 70.392,77 EUR enthalten.

Von den Verbindlichkeiten haben 436.705,82 EUR eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und 4.573,96 EUR eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

D. Sonstige Angaben

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr folgende Personen an:

Hans-Jürgen Kleinemeier, Bocholt

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 24.492,60 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Bocholt, den 12. September 2011

Hans-Jürgen Kleinemeier

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12.09.2011

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