SyKoMat System-Konstruktionen GmbH

Schlehdornweg 10, 47647 Kerken, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kleve HRB 8246
Eingetragen
26.7.2006
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
Die Entwicklung neuer Systemkonstruktionen, die Verbesserung, Weiterentwicklung und Serienreifmachung von bestehenden Systemkonstruktionen, die beratende Tätigkeit für Fragen der Systemkonstruktionen und die Vermittlung von Liefergeschäften für Systemkonstruktionen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Kornelia Matuschek
seit 26.7.2006
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

SyKoMat System-Konstruktionen GmbH

Kerken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 2.276,00 4.483,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 2.275,00 4.482,00
B. Umlaufvermögen 542.690,75 506.363,67
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.686,14 23.100,25
davon gegen Gesellschafter 1.373,60 722,76
II. Wertpapiere 199.945,29 199.945,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 317.059,32 283.318,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.957,36 8.329,83
Aktiva 551.924,11 519.176,50

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 530.847,21 485.860,91
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 460.860,91 441.565,43
III. Jahresüberschuss 44.986,30 19.295,48
B. Rückstellungen 12.207,56 16.532,00
C. Verbindlichkeiten 8.869,34 16.783,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.869,34 16.783,59
Passiva 551.924,11 519.176,50

Anhang zum 31. Dezember 2022

der
SyKoMat System-Konstruktionen GmbH

1.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: SyKoMat System-Konstruktionen GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Kerken
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Kleve
Register-Nr.: HRB 8246

2.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der SyKoMat System-Konstruktionen GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung eingerichtet. Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Saldenvorträge zum  1. Januar 2022 entsprechen den Schlußbilanzwerten des festgestellten Vorjahres. Die Bilanzkontinuität im Sinne des § 252 Absatz 1 Nr. 1 HGB ist mithin gewahrt.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Ferner wurden das Realisationsprinzip und das Imparitätsprinzip beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1.2  Angaben zum Anlagevermögen

Die Entwicklung der Anschaffungskosten und der Abschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem beigefügtem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten
-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
-  Ausleihungen zum Nennwert
-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
-  soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Steuerliche so genannte geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr sofort vollständig abgeschrieben

Angaben zu Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 1.373,60 Euro (Vorjahr: 722,76 Euro).

2.1.3  Angaben zum Umlaufvermögen

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren werden zu Anschaffungskosten unter Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten angesetzt. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Einzelkosten auch notwendige Material- und Fertigungsgemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen, Wertpapiere und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennbetrag angesetzt.

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr



Art der Forderung
Gesamtbetrag
Restlaufzeit bis 1 Jahr
Restlaufzeit größer 1 Jahr

Betrag
Betrag
Betrag

Euro
Euro
Euro
Forderungen Lieferungen u. Leistungen
17.750,42
17.750,42
0,00
   Vorjahr
14.530,07
14.530,07
0,00
Forderungen verbundene Unternehmen
0,00
0,00
0,00
   Vorjahr
0,00
0,00
0,00
Sonstige Vermögensgegenstände
7.935,72
7.935,72
0,00
   Vorjahr
8.570,18
8.570,18
0,00
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen
0,00
0,00
0,00
   Vorjahr
0,00
0,00
0,00
Summe
25.686,14
25.686,14
0,00
   Vorjahr
23.100,25
23.100,25
0,00


Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Art der Forderung
Gesamtbetrag
Restlaufzeit bis 1 Jahr
Restlaufzeit größer 1 Jahr

Betrag
Betrag
Betrag

Euro
Euro
Euro
Forderungen gegenüber Gesellschafter
1.373,60
1.373,60
0,00
   Vorjahr
722,76
722,76
0,00


2.1.4  Angaben zum Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert ausgewiesen.

2.1.5  Angaben zu den Rückstellungen

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden i. H. des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen i. H. der allgemeinen Inflationsrate berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

2.1.6  Angaben zu den Verbindlichkeiten

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 Euro.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
Restlaufzeit bis 1 Jahr
Restlaufzeit größer 1 Jahr

Betrag
Betrag
Betrag

Euro
Euro
Euro
Verbindlichkeiten Kreditinstitute
0,00
0,00
0,00
   Vorjahr
0,00
0,00
0,00
Erhaltene Anzahlungen
0,00
0,00
0,00
   Vorjahr
0,00
0,00
0,00
Verbindlichkeiten Lieferungen u. Leistungen
4.128,91
4.128,91
0,00
   Vorjahr
3.098,63
3.098,63
0,00
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen
0,00
0,00
0,00
   Vorjahr
0,00
0,00
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
4.740,43
4.740,43
0,00
   Vorjahr
13.684,96
13.684,96
0,00
Summe
8.869,34
8.869,34
0,00
   Vorjahr
16.783,59
16.783,59
0,00



Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
Restlaufzeit bis 1 Jahr
Restlaufzeit größer 1 Jahr

Betrag
Betrag
Betrag

Euro
Euro
Euro
Verbindlichkeit gegenüber Gesellschafter
0,00
0,00
0,00
   Vorjahr
0,00
0,00
0,00


Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 0,00 Euro sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 0,00 Euro vorgenommen.

3.  Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 1,0.

Unterschrift der Geschäftsführung

Nieukerk, 16.01.2024
Kornelia Matuschek (Geschäftsführerin)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.01.2024 festgestellt.

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