Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 103352
Eingetragen
16.10.2020
Branche
Büros für InnenarchitekturUnternehmensberatungArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
die Unternehmensberatung für Fitnessstudios mit dem Schwerpunkt der Gewinnung neuer Mitglieder durch Onlineund Offline Marketing und Verkaufscoaching.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Daniel Neumann
seit 16.10.2020
Geschäftsführer
Daniel Erpenbach
seit 16.10.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Daniel Erpenbachen Holding GmbH
50.00%
Daniel Neumanen Holding GmbH
50.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

en consulting GmbH

Erftstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 25.564,00 15.859,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10.874,00  
II. Sachanlagen 14.690,00 15.859,00
B. Umlaufvermögen 490.220,58 477.505,61
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.868,64 32.457,12
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 459.351,94 445.048,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.359,63 14.090,11
Aktiva 520.144,21 507.454,72

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 397.185,13 373.190,66
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 4.086,40 4.086,40
III. Gewinn-/Verlustvortrag   216.962,59
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag   127.141,67
V. Bilanzgewinn 368.098,73  
davon Gewinnvortrag 314.104,26  
B. Rückstellungen 64.508,94 89.193,64
C. Verbindlichkeiten 54.450,14 45.070,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 54.450,14 45.070,42
davon gegenüber Gesellschaftern 194,50 198,80
D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.000,00  
Passiva 520.144,21 507.454,72

Anhang


1.  Allgemeine Angaben

Die Firma en consulting GmbH hat ihren Sitz in Erftstadt. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB 103352 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 265 ff. HGB aufgestellt.

2.  Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten entspricht den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 a HGB.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige (ggf. außerplanmäßige) Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände grundsätzlich linear vorgenommen.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten Euro 800,00 nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Dies entspricht im Wesentlichen den tatsächlichen Verhältnissen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu ihrem Nenn­wert bilanziert. Wertberichtigungen zur Deckung individueller und pauschaler Risiken werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden auf­grund der im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vor­liegenden Erkenntnisse in Höhe der Erfüllungsbeträge gebildet, die nach ver­nünftiger kauf­män­nischer Beurteilung not­wendig sind.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

3.  Angaben zur Bilanz

3.1    Umlaufvermögen

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr in Höhe von Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der Forderungen gegenüber Gesellschaftern betrug zum Stichtag Euro 15.073,74 (Vorjahr: Euro 9.351,44).

Der Gesamtbetrag der Forderungen gegenüber Geschäftsführern betrug zum Stichtag Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

3.2   Eigenkapital

Der in dem ausgewiesenen Bilanzgewinn einbezogene Gewinnvortrag nach Verwendung beträgt 314.104,26 Euro.

3.3   Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betrug zum Stichtag Euro 54.450,14 (Vorjahr  Euro 45.070,42). Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr betrug Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00), davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betrug zum Stichtag Euro 194,50 (Vorjahr: Euro 198,80).

Der nachfolgende Verbindlichkeitenspiegel zeigt die Restlaufzeiten der bilanzierten Verbindlichkeiten und den Gesamtbetrag der durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesicherten Verbindlichkeiten, aufgegliedert für jeden einzelnen Posten, nach dem vorgeschrieben Gliederungsschema.


Restlaufzeiten
Summe
davon
größer 5 Jahre
davon gesichert

bis 1 Jahr
größer 1 Jahr

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
5.576,83
0,00
5.576,83
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
11.086,18
0,00
11.086,18
0,00
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
37.787,13
0,00
37.787,13
0,00
0,00
Summe
54.450,14
0,00
54.450,14
0,00
0,00



4.  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

5.  Sonstige Pflichtangaben

5.1  Arbeitnehmeranzahl

Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten während des Geschäftsjahres betrug  19.

5.2  Name der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Daniel Erpenbach und Daniel Neumann geführt.

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot nach § 181 BGB befreit.

5.3  Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Ergebnis des Geschäftsjahres auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Erftstadt, den 6. Dezember 2024

Daniel Erpenbach

Daniel Neumann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.12.2024 festgestellt.

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