Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 28509
Vorher
Schwarze Heide UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
4.5.2016
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
der Betrieb von stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen und aller damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann zudem Beteiligungen an oder Finanzierungen von Gesellschaften jeglicher Art durchführen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern und direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Immobilien erwerben und veräußern sowie eigene Immobilien halten und verwalten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Lidia Perepelitski
Oberhausen
22.500 €
90.00%

Beteiligungen

NameAnteil
50.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Schwarze Heide GmbH

Oberhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 665.569,72 78.432,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.778,00 4.294,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 7.778,00 4.294,00
II. Sachanlagen 657.791,72 74.138,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 152.407,72  
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) 462.248,00  
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 9.147,00 12.242,00
4. Fahrzeuge 33.989,00 61.896,00
B. Umlaufvermögen 1.073.574,89 824.357,27
I. Vorräte 5.712,00 5.676,00
1. geleistete Anzahlungen 5.712,00 5.676,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 955.230,38 477.859,16
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 53.812,16 3.856,73
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen   0,00
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung 0,00 4.905,29
4. sonstige Vermögensgegenstände 901.418,22 469.097,14
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 348.837,97  
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 112.632,51 340.822,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.144,00
Aktiva 1.739.144,61 904.933,27

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 1.057.907,73 768.166,83
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 0,00 24.000,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 24.000,00
III. Gewinnvortrag 743.166,83 525.456,64
IV. Jahresüberschuss 289.740,90 193.710,19
B. Rückstellungen 43.133,34 52.938,94
1. Steuerrückstellungen 18.733,34 37.338,94
2. sonstige Rückstellungen 24.400,00 15.600,00
C. Verbindlichkeiten 638.103,54 83.827,50
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 629.005,09 17.241,91
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 615.975,57  
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.617,24 4.840,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.617,24 4.840,37
3. sonstige Verbindlichkeiten 4.481,21 61.745,22
davon aus Steuern 1.684,88 28.044,26
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.481,21 61.745,22
Passiva 1.739.144,61 904.933,27

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1.1.2021 - 31.12.2021
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 594.068,82 409.537,90
2. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen 40.296,85 106.650,96
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 54.966,99 57.514,21
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 465,20 -3.161,20
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand   1.421,55
6. sonstige betriebliche Erträge 75.435,46 65.186,38
7. Materialaufwand 77.324,11 67.656,19
a) Lebensmittel 17.840,34 14.785,01
b) Wasser, Energie, Brennstoffe 4.159,07 1.994,00
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 55.324,70 50.877,18
8. Personalaufwand 227.745,55 217.960,56
a) Löhne und Gehälter 180.061,53 168.032,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 47.684,02 49.927,97
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen 45.323,71 60.789,01
10. Mieten, Pacht, Leasing 49.396,00 41.908,48
11. Abschreibungen 38.539,45 31.270,75
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 38.539,45 31.270,75
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 29.312,15 11.994,57
13. sonstige betriebliche Aufwendungen 34.715,16 19.092,10
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 32.839,07 7.863,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.975,36 630,95
16. Jahresüberschuss 289.740,90 193.710,19

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Schwarze Heide GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Oberhausen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Duisburg
Register-Nr.: 28509

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beträgt 549.720,65 EUR (Vorjahr: 451.350,72 EUR).

Angaben zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 348.837,97 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit weniger als 1 Jahr beträgt 24.923,98   EUR (Vorjahr: 0 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit 1-5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren beträgt 105.631,66  EUR (Vorjahr: 0 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  485.419,93 EUR (Vorjahr: 0 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 12.

Unterschrift der Geschäftsführung



Oberhausen, 15.November 2024
Herr Alexandr Perepelizki

sonstige Berichtsbestandteile


gez.

Alexander Perepelizki
Geschäftsführung


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.11.2024 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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