SSG-System Service Global GmbHLiquidiert

Schliemannstraße 6, 18211 Admannshagen-Bargeshagen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Rostock HRB 8552
Eingetragen
3.11.2000
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Erbringung von Dienstleistungen für Kommunen, für die Industrie, für Verbände, für Organisationen, für Institutionen der Länder, des Bundes und der Europäischen Gemeinschaft sowie für Privatpersonen, insbesondere in den Bereichen des Aufbaus und der Pflege von graphischen Informationssystemen, des Aufbaus und der Pflege von Datenerfassungs- und Datenverwaltungsstrukturen, der Projekt beratung und des Managements sowie die damit im Zusammenhang stehender und verwandter Bereiche. Die Gesellschaft unterhält des weiteren ein CAD-, Zeichenund Designbüro.

Historie

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Management

NameRolle
Frank Wasser
seit 4.3.2021
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

SSG-System Service Global GmbH

Admannshagen-Bargeshagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 1.756,00 1.340,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10,00 10,00
II. Sachanlagen 1.746,00 1.330,00
B. Umlaufvermögen 36.857,19 35.705,96
I. Vorräte 29.182,40 25.968,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 319,36 9.644,58
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.355,43 93,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 836,57 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil 38.339,49 55.171,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 77.789,25 92.217,86

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
1. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 80.171,90 87.786,57
III. Jahresüberschuss 16.832,41 7.614,67
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 38.339,49 55.171,90
B. Rückstellungen 1.000,00 2.100,00
C. Verbindlichkeiten 76.789,25 90.117,86
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 76.789,25 90.117,86
Bilanzsumme, Summe Passiva 77.789,25 92.217,86

Anhang

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

1. Allgemeines

Die Gesellschaft ist nach den Größenkriterien des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-,  Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften fanden die Regelungen des GmbH-Gesetzes Beachtung.

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Durch den Jahresüberschuss von TEUR 16,8 konnte die Gesellschaft den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag auf TEUR 38,3 (Vorjahr: TEUR 55,2) reduzieren.
Die Geschäftsführung sieht in der im Geschäftsjahr 2012 begonnenen erheblichen  Kostenreduzierung im Zusammenhang mit der Herauslösung von nicht rentablen Geschäftsfeldern aus dem Unternehmen und der Prognose für das Folgejahr tendenziell den Abbau der Überschuldung. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens (going concern) ausgegangen. 

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz ist in Kontenform aufgestellt worden. Die in § 266 Abs. 2 und 3 HGB bezeichneten Posten sind gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge ausgewiesen. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die in § 275 Abs. 2 HGB bezeichneten Posten sind gesondert und in der vorgeschriebenen Weise ausgewiesen.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2014 entspricht im Ausweis und in der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schuldposten den für Kapitalgesellschaften geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs-  bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear über die Nutzungsdauer der Anlagegüter verteilt.

Die in Ausführung befindlichen Arbeiten sowie Bestände an Waren sind grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Ein Wertberichtigungsbedarf war nicht gegeben.

Flüssige Mittel sind mit dem Nominalwert zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Der Ansatz der Rückstellungen erfolgte in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages. Bei der Bildung der Rückstellungen wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind insgesamt in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

3. Einzelangaben zur Bilanz

Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens und die Höhe der Abschreibungen sind im  beigefügten Anlagenspiegel dargestellt. Sonderabschreibungen wurden im Berichtsjahr nicht in Anspruch genommen. 

Umlaufvermögen
Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag in Arbeit befindliche Aufträge ( TEUR 6,3 ; Vorjahr: TEUR 0,0) und Bestände an Waren (TEUR 22,9; Vorjahr: TEUR 26,0) aus.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als    einem Jahr sind nicht gegeben.

Rückstellungen
Unter den sonstigen Rückstellungen weist die Gesellschaft Aufwendungen für Jahresabschluss- und Beratungskosten (TEUR 1,0; Vorjahr TEUR 2,1) aus.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen TEUR 76,8.

4.  Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse sind insbesondere in den Tätigkeitsbereichen der Gesellschaft, wie dem Aufbau und der Pflege graphischer Informationssysteme sowie von Datenerfassungs- und Datenverwaltungsstrukturen, der Projektberatung und des Managements sowie der Gestaltung und Produktion von multimedialen Präsentationen erzielt worden.

Steuerliche Sonderabschreibungen wurden nicht vorgenommen.

5. Sonstige Angaben

Zu Geschäftsführern der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2014 Herr Dipl.-Ing.oec. Günter Gottschalch und Herr Dipl.-Ing. Frank Wasser bestellt.

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des  § 181 BGB befreit.

Bargeshagen, im September 2015

_____________________                _____________________
Günter Gottschalch                           Frank Wasser
(Geschäftsführer)                             (Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde durch die Gesellschafterversammlung am 30.09.2015 festgestellt.

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