MyOfficeShop GmbHLiquidiert

40591 Düsseldorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 60097
Eingetragen
18.12.2008
Branche
Großhandel mit sonstigen Büromaschinen und -einrichtungenEinzelhandel mit Schreib- und Papierwaren, Schul- und BüroartikelnGroßhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
Der Handel mit Büromaterialien bzw. Bürobedarfsartikeln, der Vertrieb von Büromaschinen sowie dazugehörige Dienstleistungen aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Jakoby
seit 16.1.2024
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

MyOfficeShop GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 29.978,00 24.519,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 21.803,00 23.471,00
II. Sachanlagen 8.175,00 1.048,00
B. Umlaufvermögen 54.808,23 46.137,49
I. Vorräte 5.884,58 5.588,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 48.546,01 35.550,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 377,64 4.998,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 838,10 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 11.588,44
Bilanzsumme, Summe Aktiva 85.624,33 82.244,93

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 24.282,19 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 25.000,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 24.088,44 0,00
III. Jahresüberschuss 23.370,63 -24.088,44
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 11.588,44
B. Rückstellungen 3.870,00 4.355,50
C. Verbindlichkeiten 57.472,14 77.889,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 85.624,33 82.244,93

Anhang zum 31. Dezember 2010

MyOfficeShop GmbH, Düsseldorf


Nach § 264 HGB sind neben dem Jahresabschluss die folgenden zusätzlichen Angaben zu machen:

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Dieser Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes am 31.08.2011 aufgestellt.

Die GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Auf die Erstellung eines Lageberichtes wurde gemäß § 267 Abs. 1 HGB verzichtet.

II. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte nach dem differenzierten Schema des § 266 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Vorjahresvergleichszahlen wurden auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Saldovorträge zum 1. Januar 2010 entsprechen den Ansätzen zum 31. Dezember 2009. Die Bilanzidentität gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB ist gewahrt.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt nach dem Grundsatz der Unternehmens-fortführung (Going-Concern-Prinzip) gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB.)

Das Realisationsprinzip und das Imparitätsprinzip sowie der Grundsatz der Vorsicht wurden beachtet (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB.)

Nach § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurden die Bewertungsmethoden des Vorjahres beibehalten. Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die Aktivierung des Kundenstamms erfolgte nach § 246 Abs. 1 S.3 HGB. Die Abschreibungsdauer beträgt 15 Jahre.

Das bewegliche Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich angemessener planmäßiger Abschreibung (Nutzungsdauern zwischen 3 und 5 Jahren) angesetzt.

Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 150 € bis 1.000 € sind im Jahr 2009 in einem Sammelposten erfasst worden, der jährlich mit 20 % aufgelöst wird.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit den  Nominalbeträgen ausgewiesen.

Die Rückstellungsbeträge enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten, wurden aufgrund vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt und mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

IV. Angaben zur Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen sind für Urlaubsansprüche und Abschlusskosten gebildet worden.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 49.036,14 € (Vorjahr = 77.889,43 €).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen zum Stichtag 9.190,70 € (Vorjahr = 26.769,30 €).

V. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2010 erfolgte die Geschäftsführung durch die folgenden einzelvertretungsberechtigten Personen:

Herr Gert Kinzel, Kaufmann, Düsseldorf (verstorben 30.09.2011)
Herr Thomas Jakoby, Kaufmann, Jüchen-Hochneukirch

Düsseldorf, 13. Februar 2012
Die Geschäftsführung

_________________________________________
Thomas Jakoby

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde auf Grund der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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