SYSaid GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 86456
Eingetragen
16.7.2004
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieHerstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik
Gegenstand
Die Entwicklung von und Handel mit Informations- und Telekommunikationsprodukten sowie medizinischen Geräten und Produkten. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört auch die Erbringung von Beratungs- und Serviceleistungen im IT-Bereich.

Historie

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Management

NameRolle
Francois Sanvi Sodji
seit 16.7.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Koumba Sodji
99.00%
1.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Sodji Holding GmbH
Germany
24.750 €
99.00%
F******* S**** S****
250 €
1.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SYSAID GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 22.942,86 16.175,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.174,55 1,00
II. Sachanlagen 21.768,31 16.174,00
B. Umlaufvermögen 1.259.200,64 1.298.404,64
I. Vorräte 4.600,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.252.749,97 1.297.968,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.850,67 436,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.964,40 11.900,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.290.107,90 1.326.480,50

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 48.376,11 86.323,21
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 1.625,00 1.625,00
III. Bilanzgewinn 21.751,11 59.698,21
B. Rückstellungen 3.000,00 17.016,00
C. Verbindlichkeiten 1.238.731,79 1.223.141,29
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.290.107,90 1.326.480,50

Anhang

 
ALLGEMEINE ANGABEN
 
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB auf.

 
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

 
Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) wurden teilweise in Anspruch genommen.

 
Das Wahlrecht zum Verzicht auf den Lagebericht wurde entsprechend ausgeübt.

 

 
BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN
 
Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

 
Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung erfolgte zeitanteilig linear.

 
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

 
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten von EUR 60,00 bis EUR 410,00) wurden gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Anlagenspiegel im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 60,00 werden mit der Anschaffung als Aufwand gebucht.

 
Außerplanmäßige Abschreibungen haben sich nicht ergeben.

 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

 
Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen und wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.

 
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

 

 
ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ
 
Die Forderungen gegen die verbundenen Unternehmen im Sinne von § 15 ff. AktG wären ohne die bestehende Unternehmensverbindung als sonstige Vermögensgegenstände (EUR 103.703,35) auszuweisen.

 
Die Restlaufzeiten der Forderungen ergeben sich aus dem nachfolgenden Forderungenspiegel.

 
davon mit einer Restlaufzeit
Forderungen Gesamtbetrag < 1 Jahr > 1 Jahr
EUR EUR EUR
 
aus Lieferungen und Leistungen 1.139.523,24 1.139.523,24 0,00
gegenüber verbundenen Unternehmen 103.703,35 103.703,35 0,00
sonstige Vermögensgegenstände 9.523,38 9.523,38 0,00

Summe 1.252.749,97 1.252.749,97 0,00

 
Summe Vorjahr 1.252.749,97 1.252.749,97 0,00

 
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

 
Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für Abschlusskosten.

 
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen im Sinne von § 15 ff. AktG wären ohne die bestehende Unternehmensverbindung als sonstige Verbindlichkeiten (EUR 304.417,45) auszuweisen.

 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern belaufen sich auf EUR 1.134,24.

 
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus nachfolgendem Verbindlichkeitenspiegel.

 
davon mit einer Restlaufzeit
Verbindlichkeiten Gesamtbetrag < 1 Jahr 1 - 5 Jahre > 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
 
gegenüber Kreditinstituten 106.660,80 5.097,96 101.562,84 0,00
erhaltene Anzahlungen 7.504,91 7.504,91 0,00 0,00
aus Lieferungen und Leistungen 752.390,99 752.390,99 0,00 0,00
gegenüber verbundenen Unternehmen 304.417,45 304.417,45 0,00 0,00
gegenüber beteiligten Unternehmen 1.134,24 0,00 1.134,24 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 66.623,40 8.854,30 57.769,10 0,00

Summe 1.238.731,79 1.078.265,61 160.466,18 0,00
 
Summe Vorjahr 1.223.141,29 1.145.089,65 78.051,64 0,00
 
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen in Höhe von EUR 160.466,18.

 
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind solche aus Steuern in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 1.720,63) und im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 4.697,97) enthalten.

 

 
HAFTUNGSVERHÄLTNISSE
 
Am Abschlussstichtag lagen weder Eventualverbindlichkeiten noch andere nicht aus der Bilanz ersichtliche Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB vor.

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